Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Advertisements

Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon
LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.
Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet
Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Tilstandsanalyse og statsbudsjettet Økonominettverket Kåre Træen Fylkesmannen.
Tilstandsanalyse og kommuneprp.
1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.
Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.
2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet
1 Årsbudsjett som et sentralt politisk styringsinstrument Konstituerende møte i Komite for finans – 7. november 2007.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.
Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011
KS Kommuneøkonomikonferanse, Tromsø
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Status 2014 og Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Kommuneproposisjonen Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht.
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
Nytt inntektssystem Rune Bye Spydeberg, 6. januar.
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Rådmann – Økonomiske rammebetingelser.
Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober
Handlingsprogram Budsjettpresentasjon 2.november 2016
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Kommune av Flora og Vågsøy
Østfoldstatus kommuneproposisjonsmøte Rakkestad 15. mai 2017
Styringsdokument, budsjett og økonomiplan Kommunestyret 14
HELGELAND SPAREBANK STATUS PR. 3. KVARTAL 2005 Oslo, oktober 2005
Rådmannens budsjettfremlegg
Budsjett 2018 (økonomiplan )
Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018
Virkningene av nytt inntektssystem på kommunene i Møre og Romsdal
Budsjett- og økonomiplan
Budsjett 2019 økonomiplan Rådmannens budsjettnotat Presentasjon 8. november 2018.
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Budsjett 2019 økonomiplan Presentasjon strategikonferanse 21. juni 2018.
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Finanskomite Eiendomsskatt
Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.
Resultat levert til revisjonen
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Statusmøte økonomi Fellesnemda Nye Narvik
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

Strategikonferanse 20.10.16 – budsjett- og økonomiplanstatus 2017-20 Kommunestyresalen Skaun rådhus.

strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Frie inntekter i kr. pr. innbygger

strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt

strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt

strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Disposisjonsfond

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Forutsetninger KÅB 2017: Skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodell fra KS, etter regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. *Deflator 2,5 % for 2017 Frie inntekter 2017-20, befolkningsvekst lik landsgjennomsnittet - Rammetilskudd + 47’ Skatteinntekter + 9 886’ Utbytte Trønderenergi: *Renteinntekt 2.600 og utbytte 750’, tils. 3.350’

Skaun kommune – Endringer inntektsYSTEMET 2016 til 2017 Hovedelementene i inntektssystemet Beløp Basistilskudd - 2 725 000 Alderskriterier 2 441 000 Øvrige kriterier -5 442 000 Sum utgiftsutjevning -5 727 000 Veksttilskudd -2 104 000 Bortfall av skjønnsmidler -2 200 000 SUM REDUKSJON -9 941 000 Gradert basistilskudd 2,8. kostnadsnøklene 1,5 = 4,3 mill. i tap på effektendringene.

strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Forutsetninger KÅB 2017: Eiendomsskatt ihht sist vedtatte økonomiplan: 2017: 3,5 promille – 16,7 mill. kr 2016: Boliger 4 promille, næring/verk og bruk 5,5 promille. Budsjett: 15,2 + 1,5 = 16,7. Prognose 17,8. Vedtak ØR 1/16, 4. termin innkreves ikke, utgjør ca. 4 mill. kr.

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Forutsetninger KÅB 2017: Eksterne finansutgifter: -Renter (inkl. vedtatt låneopptak i 2016) kr. 15.071’ Rentesats 2,4% -Avdrag (inkl. vedtatt låneopptak) kr. 24.062’ Dagens nedbetalingsplan.

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Forutsetninger KÅB 2017: - Økte fastlønnskostnader sml. 2016 kr. 11 588’ Økning antall årsverk fra ØR 2/16: 23,5 - Lønnsoppgjør avsatt reserve kr. 6 000’ Pensjonskostnader øker kr. 2 568’ KLP + 1 557’ Statens pensjonskasse + 1 011’

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Forutsetninger KÅB 2017: Avsetninger/bruk av fond: -Avsetning driftsfond 1,8% av inntektene kr. 9.400’ -Avsetning iht. finansreglement kr. 1.300’ -Bruk dispfond, handlingsregel finansreglement kr. 650’ -Næringsplan Orkdalsregionen, bruk kr. 275’

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Tiltak videreført fra budsjett/økplan 2016-19 Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 HMS og offentlige påbud 500’ Leasing vaktmesterbil 144’ Ny medarbeider uteseksjonen 321’ 641’ Driftsposter skole, elevtallsvekst 360’ Ny stilling IKT 334’ 668’ Styrking tidlig innsats 2.trinn 300’ Økt timetall 5-7 trinn 100’ 200’ Svømmeopplæring 4. trinn 258’ Strategisk næringsplan Orkdalsreg. 275’ Bemanning helsestasjon 436’ 871’

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Tiltak videreført fra budsjett/økplan 2016-19, forts. Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 Voksenopplæring, div. drift 150’ 70’ Stilling rus/psykiatri 334’ 668’ Tilskudd bygdamuseum 20’ Lederutdanning Rossvollheimen 131’ Faglederutdanning hjemmetjen. 45’ Gratis trygghetsalarmer 130’ 260’ Ny stilling tjen.funksj.hemmede Skognettverkssamarbeid 60’ Dataprogram reinhold 176’ -18 -167’ -212’

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Tiltak videreført fra budsjett/økplan 2016-19, forts. Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 ØR 1/16: Deling 1. trinn 500' 500’ ØR 1/16: Redusert inntekt ressurskrevende tjenester 1 850’ 1 850 ØR 1/16: Ny stilling hj.sykepleien 260’ 600’ ØR 1/16: Flyktningetjenesten (Dekning statstilskudd) 935’ ? ØR 1/16: Voksenopplæring (dekning statstilskudd) 235’

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KÅB 2014 - 17 -2 410 10 951 16 990 17 439 KÅB 2015 - 18 -3 674 8 520 9 637 9 387 KÅB 2016 - 19 -632 615 11 302 13 336 KÅB 2017 - 20 7 045 10 216 11 384 12 114

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan Økonomisk status KÅB/KØP med nye investeringstiltak. 2017 2018 2019 2020 Sum Underskudd KÅB 7 045’ 10 216’ 11 384’ 12 115’ 40 760’ R/A fra investeringsbudsjett 780’ 5 737’ 14 641’ 20 703’ 41 861’ Sum underskudd budsjettversjon 7 825’ 15 953’ 26 025’ 32 818’ 82 621’ Ut fra kjente elevtall pr. 1.1.2016 er det behov for nye klasser slik i økonomiplanperioden: Buvik skole: Nye klasser i 2017, 2018, 2019 og 2020. Børsa skole: Ny klasse i 2017. (Også ny klasse i 2021) Jåren/Råbygda skole: Ny klasse i 2017 Skaun ungdomsskole: Ny klasse i 2019 og 2020. I tillegg er det i KÅB lagt inn helårsvirkning av 1 ny klasse på Buvik skole og Børsa, opprettet fra skoleåret 2016/2017. Legger til grunn et nytt lærerårsverk pr. nye klasse a kr 600.000,- pr. årsverk.

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan

Strategikonferanse 20.10.16- budsjett- og økonomiplan