Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene
Advertisements

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.
Budsjett 2004 Rådmannens forslag til Formannskapet
Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan
Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.
Kommuneproposisjonen 2013 RNB 2012 Onsdag 9. mai 2012.
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012
Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.
Nye tall og sammenligninger - Dialogseminar, Åre, Øystein Lunnan Nye tall og sammenligninger Åre, Øystein Lunnan.
Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.
Arbeidsdokument Økonomiplan 2011 – 2015 Årsbudsjett 2011
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
Status 2014 og Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.
Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne.
Hvilke forhold forklarer mest av variasjoner i driftsresultat?
1 Statsbudsjettet 2011 Adm dir Sigrun Vågeng Bodø
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
Nordea i Norge Q Gunn Wærsted Nordea Bank Norge i 1. kvartal 2008 Totale inntekter økt med 9 % til NOK millioner (1 914 mill sammenlignet.
Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.
Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte Foto: Crestock.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Økonomiplan /Årsbudsjett 2018 Økonomiske rammebetingelser
Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Bø, 13. oktober 2017.
Statsbudsjettet for 2018 – fra KMDs budsjettproposisjon til Prop
Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Lav rente – en gjeldsfelle
Oppsummering Terrasaken
Finanskomite Eiendomsskatt
Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.
Resultat levert til revisjonen
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Årsregnskap 2018.
Statusmøte økonomi Fellesnemda Nye Narvik
Årsberetning og Regnskap 2017
Utskrift av presentasjonen:

Økonomiplan 2020-2023 Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

18.10.2019

Driftsutgifter har økt mer enn driftsinntekter i 2017 og 2018. Differansen mellom inntekter og utgifter skal i hovedsak dekke avsetning til disposisjonsfond, og bidra til egenfinansiering av investeringer. Forholdet mellom inntekter og utgifter var ganske jevn fra 2013 til 2015. Driftsutgifter har økt mer enn driftsinntekter i 2017 og 2018. 18.10.2019

Utvikling av renter og avdrag er som forventet etter de store investeringene kommunen har hatt på skoler og helse/omsorgsbygg. 18.10.2019

18.10.2019

Vekst helse- og omsorgstjenester, nasjonalt Fra 2017 til 2018 vokste utgiftene sterkere enn tidligere, og sterkere enn demografiberegningen skulle tilsi. 8 pst økning er en økning på 6 ½ mrd. Det er ca 3 til 3 1/2 mrd i realvekst, noe som igjen er langt mer enn ren demografikompensasjon. Det er en vekst innenfor ressurskrevende tjenester, hos yngre brukere over tid – i antall og i kostnad pr tjenestemottaker. Det siste fører også til at toppfinansieringsordningen som staten har ansvar for øker kraftig. Det første – brukerveksten i tjenestene – belaster kun kommunebudsjettene. Det er også sannsynlig at økt pleietyngde hos sykere pasienter som skrives ut fra sykehus spiller en rolle for kostnadsveksten i kommunene.

Budsjettendringer etter 1. kvartal 2019 De største endringene: Netto økning av skatteanslag, rammetilskudd og inntektsutjevning 6,1 mill Redusert avdrag og renter 4,2 mill Økning grunnskole 3,0 mill Økning institusjonstjeneste 6,0 mill Økning Nav 1,5 mill

Innlemminger av tilskudd 2020 Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens 1,4 mill. Krav om psykologkompetanse i kommunene 0,8 mill. Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig 1,9 mill. Veterinærvakt 1,2 mill.

Budsjett 2020, forutsetninger Forutsetter lønnsvekst = 3,5 % Investeringer som tilsvarer 130 mill. i låneopptak årlig Vekst som anslått i Kommuneprp. 2020 (1,3 mrd) Fortsatt vekst i folketall Gir oss økte inntekter på 40 – 45 mill. kroner

Handlingsrom??? Lønnsoppgjør 34-35 mill. kr. Nye oppgaver (innlemminger) 5,4 mill. kr. Finanstransaksjoner 9,0 mill. kr. Redusert eiendomsskatt 12,0 mill. kr. Økte inntekter gir oss dermed ikke handlingsrom. Det er nødvendig med omstilling.

Utfordringsbilde Levanger Eiendomsskatt – nye regler (promille og reduksjon grunnlag), Nye beregningsregler avdrag - skal tilsvare avskrivninger på lånefinansierte anleggsmidler Utskrivningsklare pasienter – åpning av stengte plasser Staup Økte behov omsorgsbaser og BPA Barnevern Økt elevtall og nye læreplaner IKT Bortfall av tidligere øremerkede tilskudd (psykologer, ungdomskontakter, veterinærer etc) Avsetning til disposisjonsfond