Årsregnskap 2018.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember
Advertisements

KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapspørsmål Temadager Desember 2013.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
Hva kjennetegner ROBEK kommuner ?
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.
1 Årsbudsjett som et sentralt politisk styringsinstrument Konstituerende møte i Komite for finans – 7. november 2007.
Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.
Høringsutkast: KRS nr. 3 Lån – Opptak, avdrag og refinansiering (GKRS)
Tromsø kommunes årsregnskap 2009
Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommunes regnskap for 2007.
Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Status 2014 og Handlingsprogram
Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Levanger kommune Regnskap 2004 Foreløpig presentasjon Kommunestyret
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet
Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden
Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte Foto: Crestock.
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan
Østfoldstatus kommuneproposisjonsmøte Rakkestad 15. mai 2017
KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune 2015
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Rådmannens budsjettfremlegg
Litt om selvfinansiering
Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Faktorer som bestemmer kostander på bygg
Virkningene av nytt inntektssystem på kommunene i Møre og Romsdal
Økonomirapport til fakultetsstyremøte
Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Lav rente – en gjeldsfelle
Finanskomite Eiendomsskatt
Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.
Resultat levert til revisjonen
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Regnskapsavslutningen: Anordningsprinsippet og sentrale frister
Fellesnemnda for Nye Narvik
Årsberetning 2018 OG REGNSKAPSRAPPORT 1/2019
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode TK-Handel AS (22 % skatt) (student) Trond Kristoffersen.
Utskrift av presentasjonen:

Årsregnskap 2018

Nøkkeltall- Drift Overskudd kr 9,2 millioner Totale driftsinntekter kr 1, 601 mrd Totale driftsutgifter kr 1, 583 mrd Netto driftsresultat 17,6 millioner Utgiftsført rente og avdrag 76,5 millioner ( 65 mill i 2017) Totale driftsutgifter økte med 4,3 prosent fra 2018 (lønnsutg. økte med 4,2 pros.) Totale driftsinntekter økte med 2,13 prosent fra 2018

Forholdet driftsutgifter og driftsinntekter

Resultat pr sektor Vedtatte innsparingstiltak i 2018 beløp seg til kr 20,1 millioner Sentrale tiltak: Driftsrammer innen omsorg ble redusert med kr 12,1 millioner kr 4,6 mill for institusjoner som følge av nytt sykesignalanlegg og tilpasning erfaringstall ABS. kr 4,5 millioner i tjenesten for UH. Endring i drift og reduksjon nattevakter kr 2,5 millioner innen Rus og Psykiatri. Endring vedtak ress.kr.bruker Driftsrammer grunnskole ble redusert med 3 millioner Økte SFO satser Færre elever med tiltak/særskilte behov

Resultat drift sektorer Administrasjonen har avvik som følge av høyere lønnsutgifter enn budsjettert herunder manglende effekt administrasjonsprosjektet. For sektorene institusjonsomsorg, hjemmetjeneste og UH er avvik som følge av høyere bemanning enn budsjettert. Vikarinnleie er høyt, og fordyres ytterligere som følge av økende bruk av vikarbyrå. Det er svikt i gjennomføring av vedtatte budsjettvedtak innen institusjonsomsorg og UH. For helsetjenester og miljø har barnevernstjenesten hatt merutgifter som følge av flere barn med omsorgstiltak utenfor familien. REO merforbruk som følge av manglende tilpasning mellom tildelte rammer og tjenesteproduksjon og Rus og psykiatri som følge av bruk av overtid og høyere bemanning i boliger for ressurskrevende bruker.   Areal og samfunnsutvikling viser merforbruk som følge av at utgifter er forutsatt finansiert av grunneierfond. Grunneierfondet er definert som ubundet investeringsfond og vedtekter legger føringer for disposisjoner. Det vil i løpet av 2019 fremmes egen sak med vurdering av formål for avsatte midler/fremtidige avsetninger til fondet. Sektor eiendom har økte energiutgifter, økte husleieutgifter, mindre husleieinntekt og mindre billettinntekt enn budsjettert. Faste utgifter som sektoren ikke har påvirkning på utgjør største delen av nettobudsjettet.

Resultat pr sektor Tallene viser samlet balanse mot regulert budsjett. Mot opprinnelig budsjett er avviket 45,7 millioner

Nøkkeltall- investeringer NK har som konsern har gjeldsansvar for kr 1 808 millioner pr 31.12.18 En økning på kr 2 mill. fra 2017 Det er ikke tatt opp nye lån i 2018 på grunn av forskyvning av prosjekter frem i tid Det er betalt avdrag på kr 45,4 mill. Investeringer er i hovedsak lånefinansiert. Overføring fra drift svarer for 4,6% investeringsregnskapet avsluttet med et udekket beløp på kr 4,8 millioner. Investeringer gjennomført i 2018 skal i hovedsak lånefinansieres. Udekket beløp er som følge av lavere låneopptak enn faktisk finansieringsbehov.-

Investeringer Det er i 2018 gjort investeringer i anleggsmidler for kr 200 millioner. Inkludert i dette er overføringer til investeringsformål Narvik VANN KF på kr 43 millioner Det er gjennomført flere mindre prosjekt i.h.t. vedtatt budsjett, hovedsakelig oppgradering av skolebygg, idrettsanlegg, veg og trafikksikkerhet og IKT.

Investeringer Det er 2 større investeringer som ble budsjettert i 2018, men som er forskjøvet frem i tid. Det gjelder kjøp av Solborg og ny brannstasjon. For kommunale bygg er de største enkeltinvesteringer oppgradering av Idrettens Hus, rehabilitering Skistua skole, Malmporten III, Multifunskjonsbygg og modulbygg Frydenlund skole.

Hvorfor overskudd Positivt premieavvik- 26 millioner. Avviket er differansen mellom faktisk betalt pensjon og kostnadsført pensjon. 26 millioner må utgiftsføres over de kommende 7 år, og gir merutgifter fra 2019 på kr 3,7 millioner. Utbytte- Kr 11,9 millioner mer enn opprinnelig budsjettert. Inntektsført totalt 22,9. Økt skatt og rammetilskudd- kr 15 millioner mer enn opprinnelig budsjett.

økonomistatus mars 2019 Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Rammer til disposisjon sammenlignet med 2018 I 2019 er sektorenes driftsrammer redusert som følge av Redusert skatt og rammetilskudd Vi er færre innbyggere som gir lavere skatt og rammetilskudd Reduserte inntekter som følge av endringer i regler for eiendomsskatt verker og bruk Færre bosatte flyktninger som gir lavere integreringstilskudd ------- Økt rentenivå Nye behov skal finansieres innen grunnskole, omsorg, eiendomsdrift og investeringer Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Rammebetingelser generelt Narvik kommune har over flere år hatt moderat eller manglende inntektsvekst som følge av fallende innbyggertall. Vi har i 2019 som tidligere år ikke mottatt nye friske penger, men omfordelt og kuttet i midler vi tidligere har disponert. Nye utfordringer eller manglende effekt effektiviseringstiltak må finansieres gjennom ytterligere reduksjon av eksisterende drift. Presset på kommunen for å løse eksisterende og nye oppgaver er stort. Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Positiv trend sammenlignet med 2018 Hjemmetjenesten og institusjoner drifter i tråd med budsjettet og har et reelt lavere utgiftsnivå enn tilsvarende periode i 2018 Utgifter til sosialhjelp er lavere enn tilsvarende periode 2018 og lavere enn budsjettert. Arbeid først", utnyttelse av statlige tiltak Kommunen/ NAV har lykkes med å få flere over i arbeid. Alle sektorer er i gang med omstillingstiltak og flere effekter er realisert vi har lavere utgiftsvekst en reell pris og lønnsvekst sammenlignet mot 2018 Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Hvilke utfordringer har vi? Vi reduserer ikke utgiftsnivået i eksisterende drift tilstrekkelig for å finansiere nye utfordringer og for å tilpasse driften til lavere disponible rammer: Det er manglende/ lavere effekt vedtatte økonomiplantiltak: UH, REO, Arealeffetkivisering, Rus og psykiatri (boligtjenesten), integreringsenheten- enn budsjettert Det er merforbruk og nye utfordringer innen administrasjon, grunnskole, rus og psykiatri, barnevern og eiendomsforvaltning Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Status og foreløpig prognose

Samme som ark 4, bare med søyle i stede for linje Narvik - Nytenkende, raus og stolt

For 2018 sett opp mot 2017 var det et høyere sykefravær på starten av året, og et lavere et mot slutten, Linjen er utjevnet. Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Kvartalsrapport 1/2019 og saldering av driftsbudsjettet Skriftlig rapport til bystyret i mai (saldering 1/2019) med beskrivelse av status og avvik pr sektor vurdering av effekt 31.12. 2019 for igangsatte innsparingstiltak omstillingstiltak gir effekt, men er forsinket Vurdering av engangsmidler som kan kompensere for omstilling som er forsinket ubrukte fondsmidler (gjennomgang alle bundne og ubundne fond) skatt/rammetilskudd/ pensjonsmidler salg av bygg - gir midler til nye investeringer som alternativ til økte lån som reduserer strøm og driftsutgifter, herunder kapitalutgifter nye kutt og effektiviseringstiltak! hhhhh Narvik - Nytenkende, raus og stolt