Budsjett 2013 og handlingsplan 2013 - 2016 Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Advertisements

Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram
1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni
Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag i bystyrekomiteen 9. november 2011.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.
Oslo kommune Fakta om Oslo
LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan Presentasjon pr Bla med PageDown/Up eller museklikk !
Outsource eller drifte selv ?
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet
Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:
Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer.
Rådmann i Modum kommune
Årlig kontaktmøte med fylkesmannen i Troms, Karlsøy kommune møter med følgende: * Formannskapet * Rådmannens ledergruppe.
NM i prototyping - Yggdrasil 2014
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Nytt fra NAV på boligfeltet Hege Løchen, KS storbyforum
Prosess skolestruktur Handlingsprogrammet Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske.
Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA
Alstahaug kommune Statsbudsjettet Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd.
Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Status 2014 og Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.
Budsjett 2015 og økonomiplan Byrådets forslag.
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne.
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Samarbeid ordfører og rådmann Fast møte hver mandag Forarbeid til møter Etterarbeid etter møter Løpende avklaringer rundt representasjon og deltagelse.
Handlingsprogram HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016.
Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.
Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlingsplan og Budsjett 2017
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Rådmannens budsjettfremlegg
Handlingsprogram Rådmannens forslag.
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018
Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Undervisning og barnehage
Finanskomite Eiendomsskatt
Seminar med partiene 14. november 2018
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Undervisning og barnehage
Ordfører Administrasjonssjef Seksjoner Støtte Kommunestyret
Utskrift av presentasjonen:

Budsjett 2013 og handlingsplan Rådmannens budsjettutkast Hva har vi råd til Hva tar vi oss råd til Grunnlag for nødvendig justering av tjenester og strukturer

Prosess Utfordringsnotatet september Driftsrapport 2.tertial oktober/november Budsjett november/desember 2

Overordnede utfordringer og strategier Oppvekst, utdanning, kvalifisering og arbeid –Barnehage og skole –Kvalifisering og arbeid Folkehelse, habilitering, rehabilitering og behandling –Helse og omsorg –Folkehelse Befolkning, n æ ring, infrastruktur og samfunnsutvikling –Befolkning –N æ ring og n æ ringsutvikling –Infrastruktur –Samfunnsutvikling Kommunen som organisasjon og tjenesteyter Handlingsrom – muligheter – prioriteringer

Befolkningsendringer

Statsbudsjettet 5 ▪Bamble vinner, 5,5% - basert på nasjonalt gjennomsnitt. ▪Av økte skatteinntekter 2012 – 5 mill. ikke videreført i 2013 ▪Føringer som : –Innlemming tilskudd til kommunalt rusarbeid –Barnehagereformen –Valgfag på ungdomskolen 417 –Kulturskole-tilbud i SFO 189 –Uttrekk vergemåls-reformen (101) –Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av ø-hjelp (218) –Kvalifiserings-programmet (435)

Endring fra 2012 (i mill. kr.) Skatt og rammetilskudd statsbudsjettet ,8 Rammeendring lønn og pensjon33,6 Prisjustering 20130,9 Korreksjon engangsbevilgninger ,5 Fremskrivning dagens drift11,9 Nye tiltak26,2 Saldering og reduksjon i drifta34,5 Innsparing/inntektsøkning/utgiftsreduksjon : Fond : 11.8 = Sum : 34.5

Hovedendringer fra utfordringsnotatet ▪Lønnskostnader høyere ▪Pensjonskostnader høyere ▪Tilskudd til private barnehager ▪Kostnadsutvikling Helse og Omsorg, og Kultur og Oppvekst

Personal, Opplæring, Helse, Miljø og Sikkerhet Tilfang (utvikling antall årsverk og ansatte) antall årsverk antall ansatte Tjenesteområder: - IA-arbeidet - Samhandling mellom arbeidsgiver, - Opplæring og kompetanseutvikling tillitsvalgte og verneombud - Likestilling - Kvalitetssikre kommunale tjenester og helse, miljø og sikkerhet - Rekruttering Utfordringer: - sykemeldinger – økt krav til oppfølging- tilrettelegging skal være midlertidig, ikke permanent - personalsaker – omplassering - ansvar for flere med redusert funksjonsevne - tilfredsstillende informasjon og involvering i alle ledd- flere hele stillinger - å tilsette flere menn- videreføre bevilgning til alternative turnusordninger - Halen Gård – nye møbler og AV- utstyr - økt tilskudd til bedriftshelsetjeneste

Enhet Skole og Barnehage Tilfang: antall elever antall barnehagebarn 674 (674 barnehagebarn utgjør 89% av alle barn 1-5 år) Fortsetter: - kvalitetsarbeid i skolen- tidlig innsats – flytte ressurser fra 5-10 til 1-4?? - tidlig innsats også i barnehagen- kompetanseheving lærere (eks. språk og sosiale ferdigheter)- satsingsområder ift strategidokumentet i Skole og Barnehage - IKT plan skole- utbygning Stathelle skole Nytt iht Statsbudsjettet: -kultur i skole (1 uketime pr elev trinn i SFO-tiden) -valgfag 9.trinn Utfordring: - tilfredsstillende pedagogisk miljø/kompetanse i alle skoler - framvekst av private barnehager og overføringer til disse - lærerdekning dårligere enn landet for øvrig - læringsresultatene i skole -Budsjettert fondsbruk 2013 : (2012: 3.576) -Innsparinger: 6.247

Enhet Helse og Omsorg Enhet Helse og Omsorg Tilfang: antall som mottar pleie og omsorg ? ? ? - antall ressurskrevende brukere ? ? ? - antall rus/psykiatri73/31 75/33 ? ? ? Fortsetter/Nye tiltak: - god kvalitet på de etablerte tjenester forutsatt finansiering av tjenestetilbudet på dagens nivå - samhandlingsreformen – kompetanseheving, opplæringsløp er påbegynt og fortsetter tom press på og økning i behov for tjenester Nytt iht Statsbudsjettet: - samhandlingsreformen – ingen styrking - kompensasjon ressurskrevende bruker–høyere innslagsbeløp gir kommunal merutgift på ca. 1,5 mill. i 2013 Utfordring: - samhandlingsreformen – manglende styringsdata (planer/prognoser) - ressurskrevende brukere, også de som ikke kommer inn under ordningen toppfinansiering - ta i bruk de 8 ledige sengeplasser – økonomi - behov for innsparinger og betydelig reduksjon i tjenestetilbudet -Fondsbruk 2013 : (2012: 3.761) -Innsparinger: 0.700

Enhet Kultur og Oppvekst Tilfang: til antall sosialklienter 447 arbeides for å redusere antallet - barn med tiltak i barnevernet 173 vil trolig øke framover - antall elever voksenopplæring 117 vil trolig øke framover - andel barn i kulturskolen 16% 18% målet er å gi tilbud til flere barn Fortsetter: - tidlig innsats rusmisbrukere - støtte til frivillige lag og organisasjoner-forslag - - tidlig innsats overfor barn, ungdom til økt tilskudd pr år og familier - sikre et godt og effektivt barnevern - oppfølging frafall utdanning og arbeid Nytt iht Statsbudsjettet - kultur i skole (1 uke time pr elev trinn i SFO-tiden) - kvalifiseringsprogrammet (NAV) - redusert - Barnevern Utfordring: - Sosialhjelpsutbetalinger- ressurser folkehelse - lokaler til voksenopplæringen og flkytningetjenesten - lokaler til kulturlivet, bla. Sentrumsgården- - stilling som Idretts –og frivillighetskonsulent -Fondsbruk 2013 :1.770 (2012: 0.8) -Innsparinger: 0

Enhet Teknisk og Eiendom Tilfang: - nye boligfelt – nye veier og VAR anlegg - utsmykking i det offentlige rom, innfarter etc. - rense og miljøkrav Fortsetter: - oppgradering Flåte vannverk - VA-tilkobling hytter - ENØK-tiltak - planlegging av boliger for vanskeligstilte Nytt iht Statsbudsjettet: - ingen styrking av de frie inntekter - belønningsordning – ingen styrking for å ivareta et økende vedlikeholdsbehov Utfordring: - vedlikeholde bygg og anlegg - avhende bygninger ikke i bruk (parker, lekeplasser, veier, etc) - Vedlikehold av offentlig rom med - drift av gjestehavner blomsterutsmykking, etc. -Fondsbruk 2013 : (2012: 1.240) -Innsparinger: 0

Enhet Næring, Miljø og Samfunnsutvikling Tilfang: antall byggesaker 420 ? ? ? ? - antall reguleringsplaner 33 ? ? ? ? - antall dispensasjonssøknader 90 ? ? ? ? - antall oppmålinger 18 ? ? ? ? Fortsetter: - service og rådgiving - rullering kommuneplanens arealdel - legge til rette for økt grad av selvbetjening Nytt iht Statsbudsjettet: -intet Utfordring: - planarbeid i egen regi - underfinansiering – innføre PLP - miljøkompetanse og arbeid -harmonisering av gebyrinntektene -næringsområder og infrastruktur -kapasitet knyttet til deltagelse i interkommunale/fylkeskommunale prosjekter -Interkommunale/fylkeskommunale samarbeidsprosjekter -rekruttering -Fondsbruk 2013 : 0 (2012: 0,300) -Innsparinger: 0

Staber Plan og Økonomistyring Personal, HMS, Informasjon og Organisasjonsutvikling Nøkkeltall: - antall ansatte: 48 - antall PC’er/Terminaler (i hele kommunen): antall datasystem (i hele kommunen): 54 Fortsetter: - innføring og implementering av nye - kvalitetsarbeid – økt antall tilsyn og revisjoner datasystem – sak/arkiv og ERP - effektivisering – håndtering av økt tilfang Nytt iht Statsbudsjettet: - Overføring av Overformynderiet til Fylkesmannen fra Utfordring: -Press på de administrative ressursene --flere store IT-systemer er under utskiftning -Fondsbruk 2013 : 0 (2012: -0.3) -Innsparinger: 0 14

Interkommunalt arbeid 35 samarbeidskonstellasjoner – fortsetter som forutsatt iht avtaler og vedtekter ▪ Spesielt: –ViG - uavklart om oppgaver og ansvar –politisk engangsbevilgning i 2012 videreført ett år ▪ Sammen utvikle Grenland til ett, attraktivt bo- og arbeidsområde –er klimaet modent? – Feks Bamble tilskudd til drift av svømmehall i Porsgrunn

Investeringer Gjeldende rammer videreført –justert for økt avdragstid – 5 mill.kr –ramme til nye boliger tatt ut i påvente av behandlingen av boligsosial handlingsplan 50 mill kroners fond –flere innbyggere –flere arbeidsplasser –færre med behov for pleie- og omsorgstjenester –organisatorisk utvikling og tjenestestruktur Prioriteringer –aventer kommuneplanen

Nye tiltak og justert driftsnivå 2013 Totalt er det lagt inn nye tiltak på 26,2 mill kroner i drifta Driftskostnader - utbygging Stathelle barneskole435 Driftsutgiifter til nye veier/gater, inkludert gatelys70 Etablering/drift av nødnett550 Frisk Bris lokaler211 Lovpålagt vakt- og utrykningstjeneste300 Ny gatelysavtale500 Økt juridisk bistand, eiendomsforvaltning200 IKT-planen, skole700 Innføring av valgfagtilbud på u-trinnet, 0,5t/u pr trinn pr skole.647 Oppgradering av uteområder, barnehagene.650 Oppgradering av uteområder, skolene75 Økt tilskudd private barnehager5 217 Folkehelsekoordinator. fullfinansiere stilling260 Frisk Bris500 Styrking av NAV-budsjettet1 200 Utvidet rett til voksenopplæring300 Økt tilskudd til lag, organisasjoner, festivaler350 Avlastningstiltak4 900 Boligetablering2 100 Etablering Nødnett - legevakta250 Krogshavn Omsorgssenter - økt bemanning1 700

Nye tiltak investeringer 2013 Totalt er det lagt inn nye tiltak på 94,3 mill kroner i drifta Brannsikring kirker6 000 IKT7 000 Boligvei Kjærlighetsstien3 500 ENØK1 000 oppgradering av kommunale bygg3 500 Startlån Husbanken vann, avløp og renovasjon vei, trafikksikkerhet, parker og plasser2 000 Parkering rådhus vest1 000 Torg over P-hus Brotorget4 900 Utstyr til brann og beredskap1 440 Stathelle barneskole9 500 Utbedring Sentrumsgården - gjennomføre plan2 500

Innsparinger FOND: Bruk av fond HO og mer effektiv drift / innsparinger HO Bruk av fond KO og mer effektiv drift / innsparinger KO Bruk av fond, meravkasning finans UTGIFTER: Endring i befolkningsammensetningen,færre skolebarn Frisk Bris-500 Innsparing barnehage Innsparing skole/sfo. (totalt 1 mill helårseff)-208 Investeringsramme ENØK-50 Redusert prisjustering-902 Reduserte avdrag Utsatte låneopptak INNTEKT: Ny behandling ankenemda e-skatt Skagerak energi, økt utbytte Justering inntektsbudsjettering Totalt er det lagt inn innsparinger på 34,5 mill kroner i drifta Totalt er det lagt inn innsparinger på 34,5 mill kroner i drifta

Handlingsplanperioden – veien videre Saldering og reduksjon i drifta34,538,645,253,1 Tiltak: 1. Justering driftsnivå:2. Finansiering: - strukturer-eiendomsskatt - tjenester-brukerbetaling - tjenestenivå 3. Effektivisering: - økt tilfang med de samme ressurser - Et krevende arbeid, må starte umiddelbart på nyåret. - Vil kreve et godt samarbeid i alle ledd, hvor politiske signaler/vedtak vil være førende for arbeidet. - Innbyggermedvirkning.

Hovedtall Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 kroner Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Nettodriftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Innsparinger forutsatt

Nøkkeltall STYRINGSMÅLStatus 2010 Status 2011 Vedtatt Ønsket mål Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,70 %-0,7 %-1,9 %-3,6 %-2,3 %-2,1 %-1,5 %5 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -3,20 %0,8%0,6 %-0,7 %0,5 %0,4 %0,6 %3 % Driftsfondets størrelse i forhold til brutto driftsinntekter 1,70 %1,8%0,7 % 3 %

Videre behandling Utvidet formannskap/ kommunestyret Utvalgene behandler budsjettet 22.11Formannskapet innstiller på budsjettet 13.12Kommunestyret vedtar budsjettet