1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni 2009 1.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Advertisements

Tjenestepensjonsordningene i privat sektor Status og utviklingstrekk Pensjonsforum 05/09-08 Geir Veland.
Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet
Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging.
Økonomiplan Moss kommune Budsjettutfordringer i en bykommune med lave frie inntekter Hans K. Birkeland – rådmann i Moss.
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
Overføringer til kirke, tros- og livssynssamfunn
ARBEIDET MED 1. TERTIALRAPPORT 2011 Orientering i formannskapet 10. mai
Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag i bystyrekomiteen 9. november 2011.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet
Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.
Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.
Landbrukskriteriet, og finansiering av landbruksforvaltning
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.
Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet
Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6
1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.
Programområde 6 Kultur + idrett Økonomiske utfordringer Analyse på grunnlag av Kostra-tall for Drammen og de ni andre største kommunene i landet.
Forutsetninger for tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon 10. februar 2011.
© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.
1 Årsbudsjett som et sentralt politisk styringsinstrument Konstituerende møte i Komite for finans – 7. november 2007.
Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.
- en del av din hverdag Handlingsprogram
Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Status 2014 og Handlingsprogram
Rådmannens forslag til økonomiplan
Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Budsjett som politisk styringsinstrument
Marienlyst stadion Gamle Gress
Marienlyst stadion Gamle Gress Mulighetsanalyse
Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Resultat levert til revisjonen
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Fellesnemnda for Nye Narvik
Årsregnskap 2018.
Årsberetning 2018 OG REGNSKAPSRAPPORT 1/2019
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni

1. Tertialrapport 2009 – økonomisk status Regnskapsstatus pr : Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske utfordringer innenfor enkelte prog.områder: o P01 Barnehage (bl.a. statlig underfinansiering) o P02 Oppvekst (barnevern) o P06 Kultur -Drammensbadet KF -Virksomhet Kultur Skatteinngangen er høyere enn budsjettert Lavere rentenivå – gir nettogevinst

Saldering – de store trekk o Ressurstilgang på ca. 85 mill. kr o Merinntekter utbytte fra EB55 mill. kr o Vekst frie inntekter (RNB)12 mill. kr o Netto rentevirkninger15 mill. kr o Merinntekter momsrefusjon 3 mill. kr o Anvendelse på ca. 85 mill. kr o Styrking av programområdenes rammer30 mill. kr (Inkl. redusert husleie i kommunale foretak) o Overføring til investeringsbudsjettet55 mill. kr

Salderingsstrategi Disponeres bl.a. til styrking av prog.områdene med 20,7 mill. kr: o P01 Barnehager6,7 mill. kr o P02 Oppvekst8,5 mill. kr o P03 Samfunnssikkerhet (tilskudd DRBV)1,0 mill. kr o P06 Kultur2,0 mill. kr o P08 Miljø, kompetanse, næring (tilskudd HiBu) 1,5 mill. kr o P10 Politisk styring (Stortingsvalg)1,0 mill. kr Redusert husleie (= økt tilskudd) kommunale foretak med 8,7 mill.kr: o Drammensbadet KF 5,9 mill. kr o Drammen barnehager KF 2,8 mill. kr Økt avsetning billighetserstatningsordningen 10 mill kr

Redusert internrente og husleie Lånefondets utlånsrente reduseres fra 5,8% til 3,5% Drammen Eiendom KF tilpasser interne husleier i forhold til dette: –Nullsumspill i forhold til virksomhetene – besparelsen trekkes ut av budsjettrammene –Drammen Barnehager KF og Drammensbadet KF beholder besparelsen for å redusere tilskuddsbehovet Virkningsdato er tilbakevirkende pr Gjelder ikke Drammen Eiendom KF’s eksterne utleieforhold

Rammestyrking 01 Barnehage Barnehagene KF rapporterer minus 7 mill kr Merutgift på private barnehager Merutgift pga sykehusbarnehagen Mindre inntekt på egenandeler Økt antall barn med særskilte behov Styrking av programområdet/ KF’et med 9,5 mill. kr: o Budsjettøkning på 6,7 mill kr o Redusert husleie 2,8 mill kr

Rammestyrking 02 Oppvekst Rapportert merforbruk 12,0 mill kr Avsatt til mulig tilleggsbevilgning 8,5 mill kr Differansen på 3,5 mill kr vil bli vurdert av rådmannen i samarbeid med virksomheten (inntekter fra ressurskrevende brukere mv. )

Rammestyrking 06 Kultur Kulturvirksomheten varsler betydelig merutgifter o Tilskudd til tros- og livsynssamfunn o Kulturskolen o Nøstehallen o Killingen leirskole o Motorsenteret Engangsstyrking 2 mill kr Drammensbadet KF varsler underskudd på 8 mill. kr o Besparelse redusert husleie ca. 6 mill kr

Energiselskapet Buskerud AS Utbytte/ansvarlig lån Ekstraordinært stort utbytte fra EB for 2008: 85 mill. kr (jfr. utfall av skattetvist) Dette er 55 mill. kr mer enn budsjettert (positivt for driftsresultatet) Tilsvarende beløp overføres til investeringsbudsjettet til delvis finansiering av økt utlån til EB (ansvarlig lån) på 75 mill. kr. Restfinansiering på 20 mill. kr fra ubundet investeringsfond Dette innebærer at ansvarlig lån til EB øker fra 390 til 465 mill. kr fra 1. juli 2009 Utvidet lånebeløp forrentes i hht. gjeldende avtale

Virksomhetenes mer-/mindreforbruk 2008

11

12

13

Omdømmefond og byjubileum 2011 Formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil 14 millioner kroner til: Omdømmeprosjektet (4 millioner) Byjubileum (10 millioner)

Revidert investeringsbudsjett 2009 Drammen Eiendom KF: Gjenoppbygging av Fjell barnehage –21,2 mill. kr utover forsikringssummen –Utvidelse med 20 plasser –Tilpasning til ”passivhus-standard” Marienlyst skole – ”passivhus-standard” –Kostnadsrammen utvides fra 215 til 223 mill. kr Galterud skole – ombygging svømmehall –Ny anbudsrunde –Vurdere å bygge flerbrukshall i stedet for gym.saler Nytt P-hus på Strømsø –Foreslås bygget i betong –Miljøvennlig, men ikke ”passivhus-standard”

Revidert investeringsbudsjett 2009 Mulighetsanalyser: Utvikling av Marienlyst Gamle Gress Multifunksjonshall for idrett

Revidert investeringsbudsjett 2009

19

20