ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr. 30.04.2016.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Hvorfor det ikke er så lurt at pengene følger eleven
Advertisements

Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene
Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.
Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.
Budsjett konsekvenser KULTUR: Kulturell skolesekk – positivt Noe økt aktivitet på kultur- og musikkskolen Noe reduksjon på øvrig aktivitet, for.
Innherred samkommune 1 Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK Administrasjonssjef.
Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.
Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.
Konferanser 1.TILSKUDDSORDNINGEN Hvordan skal kommunene sikre fremtidig drift av voksenopplæringen etter innføring av ny tilskuddsordning. Konsekvenser.
Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Barnehagereformen gjennomføres i Trondheim! Sluttspurten, Gardermoen
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommunestyre "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger.
Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:
IHR: Overordnet kartlegging ULG Vi har gode tall, brutt ned på grunnenheter innenfor følgende områder Økonomi Fakturavolum Fakturamatch Lojalitet.
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014.
Samlinger november 2014 Før inntaket 2015/16 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning.
Rådalslien Bofellesskap
Budsjettarbeid i styret
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Agenda Kaupang Hermansverk Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober
Medbestemmelsesmøte Informasjon Foto: Crestock.
Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.
Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015.
Våler kommune Presentasjon 7.mars 2016 «ET GIR EKSTRA» Tre T’er: 1.Trafikk 2.Tre 3.Turisme.
Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte Foto: Crestock.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef Budsjett og økonomistyring
Innarbeiding / drøfting av ny tiltaksliste for betre balanse i 2014/ØP
Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning
Resultat 3. kvartal Eiermøte 4. november 2016 Pernille Kring Gulowsen.
Fellesmøte 6. februar – saker:
Demografikostnader Luster kommune ( )
Strategikonferansen okt 2016
TEKNISK ENHET Andøy kommune ANTALL BRUKERE/KUNDER: > 5000
Leverandørmøte – felles bransjemøte Tiltakspakken
Pårørendemøte Lillehammer helsehus 12.april 2016
Kommuneproposisjonen 2017
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2009
Økonomirapport til fakultetsstyremøte
Sykefravær 2. kvartal kvartal April Mai Juni 2. kvartal Kort%
Budsjett- og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan
Presentasjon «Arbeidsseminar om økonomiplan »
Forsvarets driftsutgifter Kapittel 1720 – 1795
ÅRSREGNSKAP 2017.
Budsjett 2019 økonomiplan Presentasjon strategikonferanse 21. juni 2018.
Kostnadsutvikling fosterhjem
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Undervisning og barnehage
Grunnbemanning - Sykefravær
Forberedelser til seminar 6. mars UiOs IT-virksomhet
Undervisning og barnehage
Fellesnemnda for Nye Narvik
Årsregnskap 2018.
Årsberetning 2018 OG REGNSKAPSRAPPORT 1/2019
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset. Reduserer antall stillinger. Nedgang i elevtall siste to år, også fra høsten Spesialundervisning – krever fortsatt store ressurser på enkelte trinn. Barnehage – økning i antall barn gir økte driftsutgifter. Barnehage – høye driftsutgifter jfr. Kostra-tall. Gjennomførte endringer vil forhåpentligvis endre dette.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Åset skole Merforbruk pr på ca. 1,1 mill. men mangler da refusjoner fra kommuner. Fra 1. februar ble en 40% stilling over til Maribo, og en 50% stilling til sektorsjef/PPT. Fra 1. mars ble en person i 100% stilling pensjonist, samt ca 40% som er flyttet over til voksenopplæringen fra 11. april. Fra 1. august blir to personer i 100% stilling pensjonister og ca. 80% overflyttes til voksenopplæringen. Skal da ha en drift i samsvar med budsjett 2016 fra august elever mindre fra høsten fører til et trekk i kommunens inntekter på ca. 2 mill. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef for å følge opp at tiltak blir gjennomført.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Stoksund skole og barnehage Merforbruk på kr ,- pr skyldes hovedsakelig utestående refusjoner fra andre kommuner og på permisjoner. Spares noe ved bortfall av inspektør fra 1. mars (midlertidig rektor).

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Maribo barnehage Merforbruk på ca.kr ,- pr skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning og ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling fra 1. februar. En del ekstrakostnader ved opprettelse av ny avdeling.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst By barnehage Merforbruk på kr ,- pr skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning som følge av at det er tatt inn flere barn, og utvidet til 2 avdelinger.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 310 Leder helse og hjelpetjenestene Underbudsjettert fastlønn helseadministrasjon. Forventet merforbruk på ca ,- i Får refusjon på 100% lønn. 312 Barnevern I balanse pr. i dag. Barnevernet melder at det kan komme nye utgifter i forbindelse med tiltak.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr ,-. Mangler noe inntekter i form av statlige overføringer. Underbudsjettert lønn og for høyt budsjetterte inntekter. Får reduserte husleieinntekt ifm. prosj. omsorgsbolig.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Helse 330 Hjemmetjenestene Mangler statlige overføringer og andre inntekter. Forventer balanse i 2016.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger. Merforbruk brøyting og veivedlikehold på ca ,-. Arbeid på prosjekter fordeles på investeringsprosjekter. Mindre gebyrer på plan- og byggesak enn budsjettert, samt noen ekstrakostnader med prosjektet Fosen GIS/kart.

ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Investeringsprosjekter Omsorgsboliger: Prosjekt med totalbudsjett på 50 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Monstad industriområde: Prosjekt med totalbudsjett på 13 millioner. Prosjektet er i rute både i forhold til framdrift og økonomi. Prestgårdshaugen 9: Prosjekt med 4 leiligheter og budsjett på 6,2 millioner. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt og innenfor budsjett.

Takk for oppmerksomheten ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen