Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Presentasjon av rådmannens forslag 04.11.15.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Advertisements

Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
Budsjett 2011 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.
LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.
Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.
Økonomiplan 2007 – 2010 Fylkesrådets presentasjon mandag, 26. juni 2006.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet
Tiltakspakke 2009 Øvre Eiker kommune Drammen Næringslivsforening
Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Presentasjon av rådmannens forslag
Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Status 2014 og Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.
BUDSJETT 2016 HANDLINGSPLAN 2016 – 2019 ØKONOMIPLAN
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen.
Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjett 2017 Rollag kommune, 27. oktober
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Rådmannens budsjettfremlegg
Statsbudsjettet 2018 Bjørnar Laabak Trondheim, 12. oktober 2017.
Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Bø, 13. oktober 2017.
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018
Budsjett- og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til strategidokument
Økonomi og handlingsplan
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Lav rente – en gjeldsfelle
Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Undervisning og barnehage
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2023
Utskrift av presentasjonen:

Budsjett 2016 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen – tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer – seksjoner og enheter.

«Det store bildet» Flyktningesituasjonen Usikker verdensøkonomi «Krise» i oljenæringen Klimaendringer Kommunestruktur Demografiske endringer

Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

Økonomisk status Årene –Stram men stabil økonomi. –Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger –Store og viktige investeringsprosjekter. –Viktige satsinger gjennomført.

Hovedlinjer Lavere vekst i frie inntekter. Lavere utbytte fra Agder Energi og konsesjonskraftinntekter. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser Usikkerhet rundt flyktninger og sysselsetting

Hovedlinjer Innsparingstiltak og økte inntekter på drift for å møte utfordringene: Ca. 5,0 mill. kr. i Ca. 10,7 mill. kr. i Ca. 13,2 mill. kr. i Ca. 15,2 mill. kr. i 2019.

Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere. Høy andel barnevernstiltak. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg – sterk økning de siste årene. Vi bruker forholdsvis lite penger på barnehager. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: 1,45 % Lavere vekst i 2014: 0,8 %. Hittil i 2015: 1,1%. Hvis veksten fortsetter – i 2030 Ca. 120 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter – lang sikt 25 år.

Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny svømmehall m.m. – 131 mill. – ferdig i Strandsti langs Venneslafjorden – 2,5 mill. i 2016 Gågata/lekeareal i sentrum – 2 mill. i 2016 Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø – 10 mill. i perioden. Investeringer til vann- og avløp – ca. 98 mill. i perioden Sterk satsing på ENØK-tiltak. Satt av planleggingsressurser til Sentrum Nord – Sentrum Sør – Moseidmoen. Til sammen: 2,05 mill. Ny stilling som planlegger fra 2016.

Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». –Kompetanseheving, kr ,- pr. år. 5 ekstra lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole fra 2013/14 – 4-årig prosjekt med statlig finansiering. Ny naturfagstime på trinn fra høsten 2016 –kr ,- pr. år. Økte utgifter til barnevern, kr ,- Økt ramme til skolehelsetjeneste / jordmor / fysioterapi, kr ,-

Oppvekst (forts.) Barnehage: Økt pedagogtetthet i barnehagene –kr ,- pr. år fra aug.-16. Mer fleksibelt opptak i barnehagene –Kr ,- fra 2016 Gratis kjernetid, inntektsgradert foreldrebetaling Barnestua barnehage –Overtakelse fra aug.-16 –Utvidelse med 2 avd. aug.-17

Helse- og omsorgstjenester - tiltak Fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester –Prosjektleder, kr ,- i 2016 Nytt botilbud for utviklingshemmede – fra 2. halvår 2016 – helårsvirkning på kr. 6,6 mill. Økt personalressurs Holtet, kr ,- pr. år. Økt ramme til rusfeltet, kr ,- pr. år. Økte utgifter til hjemmetjenesten, kr ,- pr. år fra Fysioterapeut med driftstilskudd fra 2016, kr ,- pr. år.

Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Prosjektstilling – «Heltid/deltid», kr ,- i Lederutvikling. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Nytt lederrekrutteringsprogram

Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet. Engangsbevilgning til kommunalt vedlikehold på kr. 1,5 mill. i 2016 – tiltaksmidler fra staten. Kartlegging av tilstanden på kommunale bygg, kr ,- i 2016.

Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati - tiltak Fortsatt fokus på effektiv administrasjon. Avklare kommunestrukturen sammen med Iveland kommune. Følge opp Lokaldemokratiundersøkelsen.

Meter med tusenlapper

Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på ca. 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS –13,2 mill. i 2016 (utfra et resultat i 2014 på 834 mill.) –10,4 mill. i 2017–2019 (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft reduseres fra ca. 3,1 mill. i 2016 til ca. 2 mill. i Stabil avkastning på finanskapital på 6,5 mill. pr. år (ca. 3,5 %) Eiendomsskatt –Redusert skatt på vannkraft –Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 5% pr. år i

Gebyr og betalingssatser  Kommunale avgifter: Økes med 2,7 % i 2016  Betalingssats for kulturskolen: Økes med kr. 100,- pr. semester.  Leiepris for Venneslastua: Økes med 10 %  Middag på Venneslastua: Økes med kr. 10,-  Betaling for fotpleie: Økes med kr. 20,- pr. time  Generell prisøkning: 2,7 %

Kommunale avgifter – 2015

Utgifter Sentrale forutsetninger  Deflator 2016: 2,7 %  Lønnsvekst 2,7 %  Prisvekst 2,7 %  Pensjon øker med ca. 5 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten)  Flytende rente på lånene:  1,5 % i 2016 og 2017  1,9 % i 2018  2,3 % i 2019

Innsparings- og effektiviseringskrav Ingen kompensasjon for prisvekst : 2,7 mill. fra Generelt effektivisering/sparekrav : 1 mill. fra Generell innsparing på enhetene: 0,7 %, 3,9 mill. kroner fra 2017 ‑Ingen innsparing barnehagene ‑Fra skoleåret E-handel: kr ,- fra 2016 og kr fra 2017 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2016 økende til 1 mill. i 2019

Netto driftsresultat Korrigert for pensjon og øremerkede midler (momskomp. tom 2013)

Disponering av netto driftsresultat i 2016 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 4,2 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. Avsetning til bundet fond: 1,4 mill.

Disponering av netto driftsresultat Til sammen ca. 18 mill. kr. –Avsetning til generelt disposisjonsfond: 18 mill. –Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. –Avsetning til bundne fond: 1,4 mill. –Bruk av bundne fond: - 3,6 mill.

Generelt disposisjonsfond i kroner

Finansavkastning

Investeringer i 2016 Til sammen ca. 138,5 mill. –IKT-investeringer: 2,5 mill. –Maskiner/utstyr – Park og idrett: 0,7 mill. –Ferdigstillelse gågata inkl. utvidet lekeareal: 2 mill. –Innløsing/grunnerverv: 1,0 mill. –Maskiner/utstyr – teknisk: 2,2 mill. –Strandsti – Venneslafjorden: 2,5 mill. (1,5 ovf. fra -15) –Rullestolrampe – Øvrebø kirke: 0,15 mill. (ovf. fra -15) –Inventar nytt bofellesskap utviklingshemmede: 0,5 mill. –GSM-digitale trygghetsalarmer: 0,1 mill. –HMS-kvalitetssystem (merutg.): 0,075 mill. –Multimedia i møterom: 0,15 mill.

Investeringer i 2016-forts. –Ressursstyringsytem: 0,175 mill. –9-seters bil til Moonlight: 0,55 mill. –Bil til ambulerende team, habilitering: 0,15 mill. –Bil til psykisk helse: 0,22 mill. –Rassikring: 0,5 mill. –Oppgradering broer, hengebroer o.l.: 0,5 mill. –Oppgradering veglysanlegg: 0,2 mill. –Ny bru – Åsvegen: 8,2 mill. (5,2 mill. ovf. fra 2015 ). –Lokaler til Teknisk forvaltning: 4,5 mill. (ovf. fra 2015) –Lokaler til Byggforvaltning: 2,7 mill. –Ny Svømmehall: 27,6 mill. (Til sammen 130,5 mill. i 2014/15/16 + 0,5 i opsjoner).

Investeringer i 2016-forts. –Barnestua barnehage: 18 mill. (Til sammen 29 mill. i 2016/17) –Utbedring av bad – Måneglytt dagsenter: 0,35 mill. –Telefonsentral, Vennesla ungdomsskole: 0,2 mill. –Utvidelse av lokalene til voksenopplæringa: 6,5 mill. (til sammen 12,5 mill. i 2016 /2017) –Oppgradering lysløype: 0,48 mill. (ovf. 2015) –ENØK-tiltak: 3,5 mill. (1,5 mill. ovf. fra 2015) –Veg – Rakkestad: 0,385 mill. –Diverse vann- og avløpsprosjekter: 20,8 mill.

Investeringer i 2016-forts. –Busslomme, Skolevegen, 0,4 mill. –Parkeringsplass, svømmehallen, 0,98 mill. –Omlegging g/s-vei ungdomsskolen, 2,5 mill. –Uteareal Vennesla ungdomsskole, 0,75 mill. (totalt 1,75 mill. i 2015/2016) –Trafikksikkerhetstiltak ihht plan, 0,6 mill. (totalt 2,05 mill.) –Utbedring vei, Horrisland, 0,1 mill. (totalt 0,6 mill. i 2016/2017) –Nytt låssystem Måneglytt, 0,2 mill. –Automatisk nødstrømsanlegg, Venneslaheimen, 1 mill. –Balløkke Smååsane 0,75 mill.

Investeringer i 2016-forts. –Sandvolleyballbane, Skarpengland, 0,22 mill. –Utskifting lekeapparater, Skarpengland, 0,4 mill. –Utskifting mur, Vennesla og Skarpengland skole, 5 mill. –Egenkapitaltilskudd – KLP: 1,985 mill. –Avdragsutgifter – formidlingslån: 6,2 mill. –Utlån – formidlingslån: 10,0 mill.

Viktige investeringer i perioden –Diverse IT-investeringer: 2,5 mill. pr. år. –Balløkker: 0,6 mill. pr. år –Lekeapparater: 0,4 mill. pr. år –Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i –Nytt toppdekke – kunstgressbane: 2,5 mill. i –Diverse vann- og avløpsprosjekter: 77,55 mill. i –Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i –Ombygging av Skarpengland skole: 3 mill. i 2018 (forprosjekt i 2017)

Viktige investeringer i perioden (forts.) –Forprosjekt: Renovering Hunsfoss skole: 0,5 mill. i 2019 Nytt avlastningshjem: 0,5 mill. i 2019 Renovering Venneslahallen: 1 mill. i 2019 Ny barnehage: 0,5 mil. i 2019 Ny kirke (inkl. regulering): 0,45 mill. i 2017/2018

Finansiering av investeringer

Økonomiske risikofaktorer Svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Flyktningesituasjonen. Arbeidsmarkedet.

Framtidsutsikter Kommunereformprosessen. –Sammenslåing med Iveland fra 2020? –Hva skjer i resten av regionen? –Endringer i inntektssystemet? Demografi – Oppgavendringer. –Økende antall eldre. –Samhandlingsreformen – Strategiplan Sørlandet Sykehus Fortsatt god utvikling i Vennesla!!??