BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 2004-2007 Et tilbakeblikk på en bystyreperiode.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene
Advertisements

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging.
Regnskapsanalyse Utgiftsbehov, ressursbruk og produksjon
1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk.
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.
Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan
Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.
1 Kommuneproposisjonen Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser.
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
Økonomiplan 2007 – 2010 Fylkesrådets presentasjon mandag, 26. juni 2006.
LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan Presentasjon pr Bla med PageDown/Up eller museklikk !
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 2011 Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening ECON Poyry og FINN.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
1 Inntektssystemet Kommunal- og regionaldepartementet - Inntektssystemet Nytt inntektssystem Jevnere fordeling av kommunenes inntekter Større.
Barne- og familiedepartementet Presselunsj Statlige skjønnsmidler til kommunene og likebehandling av kommunale og private barnehager Roland Fürst.
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN
Budsjett 2008 Økonomiplan Orientering for KOPP 27. september Byrådsavdeling for oppvekst.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar, Åre – Utfordringer på oppvekstfeltet - Trude Nøst, kommunalsjef 1 Barnehager Lokal rammeplan for.
Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Status 2014 og Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Styrermøte Onsdag 14. november © Bergen kommune2 Byrådsavdelinger i Bergen –Byrådsleders avdeling –Byrådsavdeling for barnehage og skole –Byrådsavdeling.
Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.
© Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder.
© Bergen kommune Budsjettmål for 2008 For barnehagesektoren Etablere full barnehagedekning Styrke barnehagenes kvalitet.
BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer.
1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( ) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28.
Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Informasjonsmøte i Ytrebygda barnehage
Lisbeth Iversen Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim og
ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Budsjettprosessen i Bergen kommune
1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne.
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Bø, 13. oktober 2017.
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Et tilbakeblikk på en bystyreperiode

Tilleggsinnstilling til Budsjett 2004

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Utsikter høsten 2003: Planlagt underskuddsinndekning Sammenligning med forslag fra forrige byråd

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Budsjettavvik Samlet for tjenesteområdene

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Netto driftsutgifter for utvalgte tjenesteområder 2003 og Korrigerte tall, 2001-prisnivå

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Arbeidsmarkedet Sysselsettingen øker - og ledigheten går ned

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Byrådets forslag til budsjett 2008 og økonomiplan

10 Hovedtall Inntekter Vekst driftsinntekter 759 mill. (7,4 %) fra ) –Realvekst: 267 mill. (2,8 %) –Herav ca. 200 mill. til barnehager, ressurskrevende tjenester og psykiatri. Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,2 % fra 2007-anslag i tertialrapp.nr 1, og -0,2 % fra oppjustert anslag ) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

11 Hovedtall Utgifter Vekst nettoutgifter tjenesteområdene 369 mill. (5,1 %) fra ) –Realvekst: 35 mill. (0,5 %) –Men i realiteten over 100 mill. til fordeling som følge av bla. økt tilskudd ressurskrevende tjenester, kollektivforsøk (omprioriteringer) og økt sentral lønnsavsetning p.g.a. lavere overheng fra 2007 til 2008 enn fra 2006 til –I tillegg økte renter og avdrag og driftsfinansiering av investeringer (116 mill.) 1) Endring fra vedtatt budsjett 2007 ekskl. statlig overføring til kollektivforsøk

12 Hovedtall 2008

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Den økonomiske situasjon for Bergen i 2007, mill.kr

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Forutsetninger i hovedopplegget (1) Vekst i frie inntekter 2007 – 2008 innenfor intervallet som forutsatt i Kommuneproposisjonen: 1 ½ - 1 ¾ mrd. Generell driftsfinansiering av investeringer: 115 mill. til ikke avgiftsfinansierte formål i 2008, økende til 219 mill. i Utbytte fra selskaper forutsatt på 2007-nivå.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Forutsetninger i hovedopplegget (2) Spesiell stor usikkerhet mht pensjonskostnadsanslagene –vil kunne dempes ved evt øremerket avsetning av eventuelle mindreutgifter i 2007-regnskapet Eiendomsskatt: Samme proveny som i 2007 Kollektivforsøket avvikles, ansvaret overføres til fylket fra

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Helse og omsorg Drift Pleie og omsorg: –Tilpasning til aktivitetsniv å et: +59,5 mill. –250 flere stillinger i hjemmesykepleien : Fortsatt styrking med 60 å rsverk videref ø res fra 2007 til 2008, og 25 nye å rsverk hvert å r i 2009, 2010 og (+37,5 mill.) –Betydelig ø kning i antall trygghetsalarmer Sosialhjelp: –Indeksregulering av satser tilsvarende ø kningen i folketrygdens grunnbel ø p: +8,0 mill. –Oppjusterte satser for barnefamilier: +6,9 mill. –St ø tte til fritidsaktiviteter for barn: +2,3 mill.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Helse og omsorg Investering Pleie og omsorg: –Vedtatt utbyggingsprogram for sykehjem ferdigstilles Da åpnes et nytt sykehjem i Åsane, og Domkirkehjemmet, Ladegården og Bergen Røde Kors sykehjem vil stå ferdige. –Gamle Fyllingsdalen sykehjem (110 plasser) bygges om til kompetansesenter for demente med 45 heldøgnsplasser, dagsenter, pårørendeskole m.v: 300 mill. (2011) –i tillegg nytt sykehjem med 110 plasser (2014) –Nye omsorgsboliger: Første av 3 anlegg (50 boliger) 137,5 mill. (2011) –170 ekstra nye boliger til utviklingshemmede i tillegg til 55 boliger som vedtatt i forrige økonomiplan: 237 mill. ( ) –10 nye boliger til funksjonshemmede: 25 mill. Ytterligere 10 boliger innen 2013.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Oppvekst Drift Barnehage: –Barnehageutbyggingen fortsetter i 2008 for å sikre full barnehagedekning i løpet av året: 200 mill. –Tydeliggjøre barnehagenes profil innen f. eks. kultur, idrett, miljø og friluftsliv. Øke realfagskompetansen gjennom lek, eksprimentering og hverdagsaktiviteter –Forsøksprosjekt for å få flere minoritetsspråklige til å søke barnehageplass: +1 mill. Skole: –Øke undervisningsressurene +54 mill. (helårsvirkning) –gir flere lærere og økte muligheter for å gi elevene tilpasset opplæring –Forpliktende satsing på realfag Idrett –Økt rammeåpningstid ved idrettsanlegg (+2,1 mill.) –Økt tilskudd for å kompensere for bortfall av automatinntekt: 13 mill.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Oppvekst Investering Barnehage: –Fortsatt Barnehageutbygging – full dekning i 2008 –Samlet investering : 130 mill. Skole: –F ø lger opp skolebruksplanen. Samlet investering : mill. –Satsing p å IKT i bergensskolen: 9 mill. –Bevilgningen til Bergen Vitensenter økes med 1 mill. Idrett: –Fullføre gjeldende prioriteringsliste for idrettsanlegg i økonomiplanperioden, bla. Sentralidrettsanlegget på Seimsmyrane tilføres nødvendige midler for å bygges i ett byggetrinn.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Kultur Drift Kulturfeltet styrkes med over 16,5 mill. Kunstbyen Bergen: –6,9 mill til nye tiltak i Kunstplanen. Arbeidsstipender, Bergen kunsthall, design, Festspillene, kunstnerleilighet, BIT, fagtidsskrift, friby, talentutvikling m.m. –Amatørplan 1 mill – bla amatørkulturråd, kor og korps, oppstartsmidler, Kulturhus Fana og Sandviksboder –Kulturnæring 1 mill – film, design, publikumsutvikling –Tall Ships Races, Hauge/ Tveit, Stavanger 08. Kunstbienale, havnefestival, Ole Bull 2010, Bergenhus festning 750 år i 2011

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Kultur Investering -Investeringsfond for musikkbransjen 5 mill -Hovedbibliotek - utvidelse, innleveringsautomat -Kulturhus Fana -Sandviksboder og Schøtstuene -Bibliotek inventar/it og utsmykking -Ny-Krohnborg kulturhus 18 mill -Troldhaugen -Kulturhus Åsane 50 mill -Kulturhus Fyllingsdalen 23 mill

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Byutvikling Drift –Kollektivfors ø ket avvikles, og ansvaret overtas av Hordaland fylkeskommune fra –Kommunal egenfinansiering (37,1 mill.) omprioriteres til andre form å l –Brann: Bortfall av inntekter fra ambulansekontrakt mm. kompensert med 4 mill. –Panteordningen for piggdekk videreføres og vintervedlikehold styrkes –Styrking av parkdriften: +3 mill. årlig i økonomiplanperioden, som kommer i tillegg til den allerede vedtatt satsing.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Byutvikling Investering –Nye innfartsparkeringer ved innfartsårene til Bergen (40 mill.) –Miljøsatsing: Regulering av bybanen fra Nesttun til Rådal, videreføring av panteordningene og Miljø- og energihandlingsplan. –6 nye millioner til sykkelveier: Sammenhengende gang- og sykkelveg fra Danmarksplass til Søfteland i Os kommune. –Områdeutvikling Damsgårdsundet: Markusplassen (55 mill.) og gangbro (Bergens andel 35 mill.) –etablering av boligfond på 60 millioner

Oversikt over noen investeringer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak, 2005 =100

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Lovkrav til innarbeiding av planer i Økonomiplanen Kommunelovens §44, punktene 4 og 5: 4.I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen Hvordan unngå å komme i dagens situasjon med usalderte planvedtak i enkeltstående bystyrevedtak? Ny gjennomgang av alle investeringsprosjekter

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Mørke skyer i horisonten ? Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen. (0-200 mill.?). Forskutterer ikke mulig tap. - Selskapsskatt - Inntektsutjevning - Sosialhjelpskriterier Fortsatt kostnadsvekst i byggebransjen Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ?