1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( 2008-2011) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene
Advertisements

Sosial boligpolitikk Velferdsalliansen Sosialpolitisk Forum Oslo, 21 april 2005 Lars Aasen Daglig leder.
1 Finansbyråd Trond Tystad 6. juni 2003 TERTIALRAPPORT 1 / Kommentarer til den økonomiske situasjonen 2.Risikopunkter 3.Handlingsplan for økonomisk.
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram
Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag i bystyrekomiteen 9. november 2011.
LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.
Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan
Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.
1 Kommuneproposisjonen Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser.
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.
Universitetet i Tromsø Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet økonomistyring Avdeling for økonomi 15. oktober 2009.
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.
NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Barnehagelovutvalget – innstilling 16. januar. Gjennomgang av barnehageloven med forskrifter.
Presentasjon av rapporten ”Behovs – og konsekvensanalyse i helse og sosialsektoren” Bergen,
© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.
Endringer i Bydrift Bergen KF Pressekonferanse 12. desember 2007.
1 Årsbudsjett som et sentralt politisk styringsinstrument Konstituerende møte i Komite for finans – 7. november 2007.
Rådmann i Modum kommune
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Statsråden 1 Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret skal.
Levanger kommune Rådmannen Formannskapet 22.august Økonomiplanen Kl 12:00 Informasjon/bakgrunnsdata –(Gjennomgang av KOSTRA-tall 2004)
Endringer i byråd Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 28. september 2009.
Formannskapet/administrasjonsutvalget
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Levanger kommune Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003.
Kommuner for folks behov Tid for systemendringer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg KS ordførerkonferanse i Oslo
Felles innsats gir resultater Barnehagekonferanse 23. oktober 2006
Visjoner om det fremtidig Kommune-Norge Administrerende direktør Sigrun Vågeng.
Budsjett 2008 Økonomiplan Orientering for KOPP 27. september Byrådsavdeling for oppvekst.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Lokaldemokratisk handlingsrom Strategikonferansen 2010 Inge Johansen, rådgiver, KS Nord-Norge.
© Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder.
BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer.
Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol
Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:
Budsjettprosessen i Bergen kommune
© Bergen kommune Hvordan styres Bergen kommune? Presentasjon v/ byrådsleder Monica Mæland.
Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?
Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Et tilbakeblikk på en bystyreperiode.
Kommuneproposisjonen Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht.
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
20. november, dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage/fagsenter Budsjett 2016.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Rådmannens budsjettfremlegg
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( ) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28. november 2007

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Overordnet mål Bergen skal ha en sunn økonomi som sikrer at innbyggerne har et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Utgangspunktet Ambisiøs økonomiplan Ambisiøs byrådserklæring Økte behov Usikker inntektsutvikling - Men Bergen har en økonomi i balanse og kan for første gang på mange år budsjettere med et lite overskudd og uten inndekning av tidligere års underskudd

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Ambisiøs økonomiplan Konsekvenser av alle vedtatte planer Byrådets budsjettforslag – innstilling I

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Fra budsjettdokumentet – innstilling I ”Byrådet har påbegynt arbeidet med å tilpasse ambisjonsnivået til de økonomiske realiteter i perioden, men fortsatt gjenstår en del før økonomiplanens handlingsprogram kan sies å tilfredsstille lovens krav om at det for hvert enkelt år skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp og at planer skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.” ”Byrådet forutsetter derfor at dette arbeidet følges opp i tilleggsinnstillingen og i den videre behandlingen av budsjettet i bystyrets organer.”

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Ambisiøs byrådserklæring Satsing på skole En skole der ingen faller utenfor Satsing på helse og omsorg En moderne og trygg omsorg Satsing på kultur og idrett Nordens mest spennende kulturby Satsing på byutvikling og miljø Bergen som ledende miljøby

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Økte behov På lengre sikt vil vi stå overfor en langvarig eldrebølge Kilde: Statistisk sentralbyrå

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Usikker inntektsutvikling Reduksjon i overføringer fra staten Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen Selskapsskatt Inntektsutjevning Sosialhjelpskriterier Høyt kostnadsnivå i byggebransjen Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ? Usikker skatteinngang

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Reduksjon i overføringer Endret investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger i statsbudsjett for 2008: ”(..) kommuner som har heldøgns dekningsgrad av institusjonsplasser over landsgjennomsnittet på 27%, i hovedsak kun få tilskudd til nødvendig standardheving”. Bergen har 27,3% og mister tilskudd til utbygging.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Nytt inntektssystem – Hva skjer ? Sørheimutvalget Politisk sammensatt utvalg ledet av Kristin Sørheim (SP-ordfører Tingvoll) – rapport sendt på høring Høringsfrist 28. januar Ingen medlemmer fra de største byene Nye kostnadsnøkler i rammetilskuddet Arbeid i regi av KRD basert på innstilling fra Borgeutvalget Fasit i Kommuneproposisjonen, mai 2008 – settes i verk 2009 Potensielt inntektstap for Bergen Kommune: Sørheim: mill. kr Borge:100 mill. kr I alt 2009:120 mill. inkl. overgangsordning ? I alt 2011:Opp mot 150 mill. ?

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Konsekvenser av Sørheim- utvalgets forslag: Storbyene

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Byrådets tiltak i innstilling II Redusert gapet i økonomiplanen til minus 200 millioner i 2011 og hatt 1% rammenedtrekk på budsjettet for 2008 Varsling av strukturtiltak som vil sikre tjenester til brukerne og bringe økonomien bedre i balanse Ny plangjennomgang Innført selvkostprinsipp for byggesakgebyrer Eiendomsskatt uendret i påvente av kommuneproposisjonen

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak 2005 =100

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Virkninger av nedjusteringene

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Varsling av strukturtiltak Sørge for at vi benytter og stimulerer alle menneskelige ressurser i kommunen på best mulig måte, gjennom et lavt sykefravær, lav grad av uføretrygdning, førtidspensjonering og ufrivillig deltid Øke tilstedeværelsen hos brukerne innenfor helse- og omsorgstjenester Styrke satsningen på forebyggende tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik at brukere får et godt tjenestetilbud gjennom hele livsløpet Bygge ut og tilpasse skolestrukturen for å sikre at alle barn får et godt skoletilbud.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Strukturtiltak forts. Være en effektiv og brukervennlig kommune, der innbyggerne bruker lite tid på å forholde seg til kommunen som vedtaksmyndighet for eksempel i barnehage- og byggesøknader Innføre digitale løsninger for bystyret, av hensyn til både miljø og effektivitet Gjennomgå parkeringspolitikken for å få en mer miljøvennlig by og en mer effektiv utnyttelse av arealene Gjøre en klarere prioritering av kommunens oppgaver både i forhold til hva vi gjør og hva vi eier, slik at vi kan prioritere mer ressurser på våre kjerneoppgaver

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Ny plangjennomgang ” For å unngå at vi pådrar oss kostnader som overstiger de fremtidige inntektene, vil det være nødvendig å gjennomgå alle planer og få nye og mer realistiske beregninger på de ulike investeringsprosjektene”

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Byggesaksgebyrer Byggesaksgebyrene økes opp igjen til 100 pst. av selvkostnivået Gebyrnivået for behandling av private planer reduseres til 75 pst. av selvkostnivå Vi prioriterer å få ned køen Byrådet har også stilt krav om at gebyrene skal reduseres

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Merutgifter ved politisk omorganisering Bystyresiden: Ny komitéstruktur, økt antall heltidspolitikere og nytt honorarreglement Kostnad 12,7 mill.- forutsatt tiltak 2,7 mill.=Netto 10,0 mill. Bydelsstyrer Driftsramme 12,0 mill. fra innstilling 1 videreføres. Disposisjonsretten for 3,8 mill av tilskuddsmidler overføres fra byrådsavdelinger til bydelsstyrene. I tillegg vurderes eventuell overføring av ytterligere midler. Nye byrådsavdelinger Kostnad 12,5 mill.- intern effektivisering 4,8 mill. Netto 7,8 mill. Til dekning av to byråder, to politiske rådgivere og to kommunaldirektører

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN TILLEGGSINNSTILLING Oppsummering Ambisiøse planer som skal komme innbyggerne i Bergen til gode Mer usikker inntektsutvikling Økte behov – særlig innen helse og omsorg Byrådet har satt i gang et langsiktig arbeid for å få mer plass til tjenester og sikre en sunn kommuneøkonomi