Faktorer som bestemmer kostander på bygg

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran.
Advertisements

Leverandørutviklings-programmet 20.mars utbyggers behov •Baseareal •Fellesareal •Kulturskolen •Arbeidsrom •Personalrom •Kantine •Administrasjonen.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.
Rådmannens forslag til handlingsprogram HKH Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.
Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
Mandat - Prosjektplan 4 hovedpunkter - felles veinorm - utvikling av felles innkjøpsordning - mal for funksjonskontrakter - sambruk av maskin og utstyrspark.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.
Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
NYE SKOGN GRUNNTANKER: Tidsmessige lokaler (jfr. Skolebruksplanen)
Dialogseminar Åre Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Levanger kommune Budsjett Rådmannens forslag til Formannskapet – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Levanger kommunestyre "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger.
Nasjonal transportplan Vilnius 9. april 2008.
Presentasjon Regnskap for 4. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 13. februar 2007.
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.
Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.
E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Rådmannens forslag til økonomiplan
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol
K R I S T I A N S A N D K O M M U N E Kan finansierings- systemer brukes for å bedre produktivitet? Om ISF I Kristiansand.
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
© Telemarksforsking telemarksforsking.no Del 1 Forutsetningene budsjettet bygger på Store inntekter og utgifter Overordnede tall for driften «driftskaka»
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.
1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.
Befolkningsutvikling Lierne Innovativt næringsliv i vekst Mange nyetableringer Pessimisme snudd til optimisme.
Økonomi og utfordringer Fylkesrådsleder Odd Eriksen Rektormøte Foto: Crestock.
Hva er gode målinger i kommunene? Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS
Aspåsen skole og Bodø kulturskole Foreldremøte
Resultat 3. kvartal Eiermøte 4. november 2016 Pernille Kring Gulowsen.
Østfoldstatus kommuneproposisjonsmøte Rakkestad 15. mai 2017
Vedlegg 1 Varekostanalyse
Økonomiplan /Årsbudsjett 2018 Økonomiske rammebetingelser
Rådmannens budsjettfremlegg
Konsekvensjustert budsjett 2018 Status/utfordring
Prosjekter som jeg har fått lov å bidra til
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Virkningene av nytt inntektssystem på kommunene i Møre og Romsdal
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016.
Investeringer i perioden 2018 – 2021
Budsjett- og økonomiplan
Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
Langtidsplan og budsjett
Familiens hus Finanskomite
Kostnadsutvikling fosterhjem
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Finanskomité skole.
Finansutvalg Investeringer skole.
Lav rente – en gjeldsfelle
Undervisning og barnehage
Finanskomite Eiendomsskatt
Resultat levert til revisjonen
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019
Utskrift av presentasjonen:

Faktorer som bestemmer kostander på bygg Hvor stort er bygget. Pris pr m² bygg. Markedsfaktorer. Få tilbyder kan gi høyere pris Siste årene en – to anbydere. Krakk i boligmarkedet ville gitt lavere priser.

Sammenstilling tre skoler Worst case. Netto driftsresultat – fylkesmannens anbefaling. Ikke realistisk å få til dette i 2014, men fylkesmannnens anbefaling var å synliggjøre hva 3% netto driftsresultat utgjør. I ksak 13/109 var netto driftsresultat 20 mill – feil vei. Barnevern – må få ned fristbruddene, behov per i dag, kan endres ut over planperioden ØRBR – endelig budsjett ennå ikke vedtatt, mest realistiske anslag 1% innsparing, tilsvarende 10 mill i rammesak, øker utover i perioden, men det er bare 10 mill som er detaljert/innarbeidet i virksomhetenes budsjetter. Innsparinger – årsvirkninger av foreslåtte innsparinger i fremlagt dokument Kjøp av sykehjemsplasser – usikkert, dette er nivået vi er på i dag. Iverksatte tiltak har ikke klart å redusere antall som forutsatt. Korr av skatt- og rammeanslag på nivå med grønt hefte/KS-modellen. Fylkesmannen tydelige på at inntektsanslaget ikke skulle oppjusteres urealistisk. Har også korrigert økning i skatt/ramme med forutsetningen som ble vedtatt i rammesaken – at økte investeringer – økning i renter og avdrag skulle finansieres ved tilsvarende økning i skatt og ramme. Medfinansiering – antatt behov per i dag, jf regnskap 2013, men kan endres ut over i planperioden. Sum tilbakeførte tiltak og underdekning utgjør i 2016 og 2017: 20 765 som er eiendomsskatt –Dgi. I tillegg usikkerhet rundt rentenivå, ikke tatt med i oversikten.

Arealer i skolebygg. Vanlig areal er fra 11m² til 15 m² pr elev Langset skole er ca 11 m² pr elev RUSK var før tilbygget på ca 9,5 m² pr elev. Dette var for lite til å få plass til egnede arealer til elever med spesielle behov. Rusk etter tilbygget er på ca 10.5 m² pr elev Skisser på Råholt skole etter tilbygg viser 10,2 m²

Eksepler på grep for å redusere areal: Bønsmoen skole

Ås skole SFO

Redusere behovet for spesialrom Gode fleksibel arealer i basene slik at mer av undervisningen foregår her. Redusere behov for bibliotek Redusere behov for formingsareal Redusere behov for naturfag

Baseareal fra Langset skole

Sambruk kulturskole

Kostnad pr m² Standard i skolebygg er for det meste ganske like Vinyl eller linoleum på golv Renholds soner i innganger Malt gips på vegger Akustiske himlinger Leddlys Automatisk styringer og SD anlegg.

Barnehager Vedtatt norm 4m² pr barn. Vi har tidligere bygd med noe «reserve» areal. Råholtbråtan er nede på 4m². Benytter norm fra Oslo kommune. Nye krav til personalrom og delte garderober fører til større areal enn tidligere

OPS prosjekter. Ansatte i eiendomsforvaltningen har tidligere erfaring fra flere OPS prosjekter. Vi vil ha gode forutsetninger for å gjennomføre OPS prosjekter Mindre brukermedvirkning. Sammen med brukere har funnet løsninger som er mindre enn forslaget i skolebruksplanen. OPS kan føre til større areal

Byggekostnader på OPS prosjekter er ikke lavere enn om Eidsvoll kommune er byggherre. Samme standard. Samme entreprenør. Samme konsulenter. Vilberg Ungdomsskole var kalkulert på bakgrunn av tall fra OPS prosjekt. Endelig anbud ble under kalkyle.