SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 1.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
1 Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden.
Advertisements

Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet
Organisering av flyktningarbeidet
Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.
Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak.
Inntektssystemet Kommunenes inntekter Ansvar, målsetting og verktøy Arbeid med inntektssystemet Forbedringer for å oppnå målsettingen Vår anbefaling Samhandlingsreformen.
Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle
En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.
TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune
12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan
1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.
Rådmann i Modum kommune
Velkommen Folkemøte – skole
1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.
Dialogseminar Åre Skolebygg og pedagogikk – John Olav Larsen Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.
Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.
Levanger kommune Budsjett Rådmannens forslag til Formannskapet – Ola Stene Budsjett 2005 Rådmannens forslag til Formannskapet
Prosess skolestruktur Handlingsprogrammet Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske.
Barne- og familiedepartementet Presselunsj Statlige skjønnsmidler til kommunene og likebehandling av kommunale og private barnehager Roland Fürst.
Private barnehager 10. februar 2011 Informasjon til og fra private barnehager Tema 1.Kommunens ansvar – kommunens barnehagebudsjett 2.Kommunalt tilskudd:
Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.
Budsjett 2015 og økonomiplan Byrådets forslag.
Agenda Kaupang Hermansverk Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i
Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering
Bosetting av flyktninger. Anmodningen IMDI har anmodet Asker kommune om følgende bosettingstall for 2016 og 2017: > Bosetting i 2016: 135 flyktninger,
Hvordan begripe framtida? ”En av de største feilene vi gjør når vi skal tenke og snakke om framtida, er at vi framskriver alt som om framtida var en kopi.
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: OPPVEKST OG UTDANNING Folkevalgtopplæring 2015 Oppvekst og utdanning OKTOBER 2015 Kommunaldirektør Dagfinn Cock.
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: Økonomiske rammebetingelser LØRENSKOG KOMMUNE 11.JUNI 2014 STRATEGISEMINAR.
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen.
Oppvekst- og kulturetaten Oppvekst og kulturetaten Oppvekst- og kultursjef Avdelingssjef Skole Skoler Avdelingssjef Barnehage Barnehager Avdelingssjef.
Medbestemmelsesmøte 21.januar 2013 Foto: Bjarne Eriksen.
Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak arbeidsplasser Skattelette er tonet ned.
Agenda møte Litt om økonomi Null alternativet Likheter mellom de ulike alternativene Ulikheter mellom de ulike alternativene.
Handlingsprogram HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016.
ÅFJORD KOMMUNE Sentraladministrasjonen Perioderapport pr
Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.
Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.
Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.
Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)
Informasjonsmøte TO Tilrettelagte tjenester
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Kommunestyremøte - skolestruktur
Innarbeiding / drøfting av ny tiltaksliste for betre balanse i 2014/ØP
”Hvem bygger ut nye barnehageplasser – kommunalt eller privat
Tolga skole, barnehage og Vidarheim- oppvekst i Fokus.
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Møte 7.juni 2017 Få input til hvordan det nye Vidarheim skal være- tekniske krav Fortelle om prosessen og hva som er gjort så langt. Saken sendes på høring.
Økonomikonferanse 2017 status og behov
Handlingsplan og Budsjett 2017
Demografikostnader Luster kommune ( )
Asyl- og flyktningsituasjonen
Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus
Flyktningesituasjonen Økonomisk styring
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018
Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018
Faktorer som bestemmer kostander på bygg
Boligkonferanse
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Virksomhet barnehage i finanskomiteen
Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen
Undervisning og barnehage
Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.
Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013
Undervisning og barnehage
Årsregnskap 2018.
Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019
Utskrift av presentasjonen:

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober

PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: –øke kvaliteten på formålsbyggene og tjenesteytingen. –redusere driftsutgiftene. –optimalisere arealutnyttelsen. ALT HENGER SAMMEN 2

PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: –øke kvaliteten på formålsbyggene og tjenesteytingen. –redusere driftsutgiftene. –optimalisere arealutnyttelsen. ALT HENGER SAMMEN 3

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR (218 MILL.) 4 EnhetÅrsverkBudsjett 2015 Kultur 24Ca. 15 mill. Barne- og familie 38Ca. 31 mill. Barnehage 56,5 + (ca 60 ikke- kommunale barnehager) Ca. 60 mill. Skole 161Ca. 112 mill. Integrering 15,2Ca. – ,-

UTFORDRINGER KULTUR Gjenåpning Sulitjelma basseng –Finne økonomisk dekning for bemanning og utstyr til offentlig bad. Kino –Ikke tidsmessig gode lokaler – scene og garderober som er delvis stengt. Varme- og ventilasjonsutfordringer. Kulturskole –Flere år med påpeking i vernerunder om støyproblematikk for musikklærerne – ikke tilrettelagte lokaler for musikk og drama. Idrettshall som kulturhus - Nytt hallgulv medfører at truck ikke kan brukes på gulvet. -Trenger utstyr som forenkler arbeidet ved arrangementer. Dusjer som pissoar? Fotballhall. –Utgift leiekostnader 0,5 millioner. Finne økonomisk dekning. 5

UTFORDRINGER BARNE- OG FAMILIE Enheten er i 3 forskjellige lokasjoner, alle i leide lokaler Årlige leieutgifter på kr ,- (2015) Samlokalisering av enheten er vedtatt i oppvekstplanen –Felles fagmiljø –Økte synergieffekter Sees opp mot eiendomsforetakets målsetning om å være i eide bygg 6

UTFORDRINGER BARNEHAGE Ny barnehage Sulitjelma – under planlegging Fleksibelt barnehageopptak – konsekvenser Valnesfjord barnehage avdeling Kosmo –Må finne sin løsning, enten i form av flytting av avdeling eller opprettes som egen barnehage. Dagens ordning bryter med barnehagelov (stedlig leder). Nye føringer på foreldrebetaling –Krav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt (til nå i år, vedtak for ca ,-) Ny beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager –Fortsatt kommunal sats, økes fra 98 % til 100 % fra 1.januar 2016 –Pensjon skal regnes som sjablongtillegg (endring) –Kapitaltilskudd ut fra byggeår (endring) Styrket barnehagetilbud –Uforutsigbart, varierer. Utgjør ca. 10 % av totalt budsjett. Barnehagestruktur vedtatt. Skal endret barnehagestruktur være lønnsom var det forutsatt samlokalisering med familiens hus på Erikstad, og integreringsenheten til Hauan. –Erikstad i brakkerigg, ment som en midlertidig løsning, årlig leiekostnad kr ,- –Vestmyra barnehage hvit, ikke hensiktsmessig bygg er tilbakemeldingen fra ansatte 7

UTFORDRINGER SKOLE (1) Hvis skolestrukturen gjennomføres som planlagt får vi en besparelse på ca. 400 millioner (i et 40 års-perspektiv), kontra å opprettholde dagens struktur. Besparelsen hentes inn i form av: –Reduksjon i areal –Reduksjon i FDVU –Lavere reinvestering etter 30 år –Innsparing drift 8

UTFORDRINGER SKOLE (2) Vedtatt skolestruktur gir færre klasser som gir økt ressurstilgang i hver gjenværende klasse utfra dagen ressurstildeling. –Forslag til ny ressurstildelingsmodell fra klar. –Denne gir styrking til alle skoler. Også Sulitjelma og Valnesfjord. Vedtatt skolestruktur gir færre administrative og merkantile stillinger totalt. –Forslag til ny administrativ modell fra klar. –Gir også ressurs (70 %) til inspektørstilling på Finneid skole. Personalprosesser gjennomført og personaloversikt fordelt. –Forslag til ny personalplan fra gjennomført og bekjentgjort. –Også elever og foreldre innstilt på endringene. Fortsatt drift på Hauan skole fordrer oppgraderinger innen kort tid. –Skolen fremstår ikke som tidsriktig i forhold til utforming, innhold og standard. –Fortsatte leiekostnader i tilknytning til grendehuset. 9

UTFORDRINGER SKOLE (3) Tidsperspektiv? Nye endringer skaper frustrasjon og ny usikkerhet? Finneid utbygd med 8 klasserom og 2 SFO-baser? Mangel på spesialrom? Små enheter (Erikstad, Hauan) gir mindre fagmiljø. Dette går mot regjeringens krav om utvidet kompetanse for å undervise i enkelte fag? Klassestørrelse og antall klasser må utredes på nytt. Økt inventar og utstyrsbehov? 10

UTFORDRINGER INTEGRERING Tilhold i leide lokaler Opplæringsplikt for mindreårige, enslige flyktninger ( ). Gir mangel på personell og lokaler. Boligmangel Inventar og utstyr til opplæring 11

UTFORDRINGER ØKT FLYKTNINGETILSTRØMMING Helsetjenesteutfordringer Barnehageplasser Opplæring grunnskole og voksenopplæring Boligsituasjon Fritid Mottak versus integrering. 12

PLANLAGTE KONSEKVENSER FOR ØKONOMI UTFRA VEDTAK. Organisatoriske driftstilpasninger personell utgjør reduksjon på ca.14 mill. (gjennomført). Reduserte eksterne husleieutgifter på 5 mill. FDVU reduseres med 3,7 mill. Diverse (barnehage, basseng, hall-leie osv) utgjør merforbruk på 2,5 mill. Samlet sum = 25 millioner 13

PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: –øke kvaliteten på formålsbyggene og tjenesteytingen. –redusere driftsutgiftene. –optimalisere arealutnyttelsen. ALT HENGER SAMMEN 14

REELT HANDLINGSROM Det må utredes etter en ny bestilling fra kommunestyret 15