Styremøte 27.oktober 2014.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Kapittel 2: Investeringsanalyse
Advertisements

Samhandlingsreformen Tove Karoline Knutsen 3. februar 2010.
Budsjett 2011 Helse Bergen HF Styremøte Helse Bergen
Tankesmia Medieanalyse for Helse Nordmøre og Romsdal 19. Februar 2008.
Sparebankforeningens årsmøte 2008 Pressekonferanse 8.oktober Adm. direktør Arne Hyttnes.
Stiftelsen Elektronikkbransjen. Program Utviklingen i elektronikkbransjen 2013: Adm. direktør Jan A. Røsholm og kommunikasjonssjef Marte Ottemo, Stiftelsen.
«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»
Plan og rammer for ØLP Oppfølgningsmøter 2., 3. og 4. mars Hanne Gaaserød.
Resultatpresentasjon pr 4. kvartal 2010
Bakgrunn for stillingen
1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april Ingress: Saken presenterer resultater per april Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for.
Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging.
Styrende dokumenter 2013 •Styringsdokument 2013 for St. Olavs Hospital HF • Protokoll fra foretaks- møte i St. Olavs Hospital HF –18. februar 2013 –Krav.
GODE PASIENTFORLØP - REINNLEGGELSER
Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF.
Barnevern i Drammen kommune i perioden
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.
Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus
TILskudd ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune
Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune
Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med.
Helse Nord-Trøndelag inn i 2010 Arne Flaat Sykehusdirektør, Helse Nord-Trøndelag Styremøte 19. november 2010.
Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.
TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Sunnmøre 06. feb 2008.
TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Midt-Norge Stjørdal
Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008.
HNT Budsjett
LEVANGER KOMMUNE 1 Noen regnskapstall Levanger kommune.
Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008.
Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.
Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn.
Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010.
Maiken Engelstad, MPH, DPhil
NTS-KONSERNET Resultatpresentasjon pr 3. kvartal november 2011 kl 0800.
HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – Programmet er etatens gjennomføringsplan.
Samdata 2012 Somatikk.
Virksomhetsrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Kapittel 2: Investeringsanalyse
Barne-og familietjenesten desember Marit E. Aksnes 1 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008.
# Rapporten skal kun benyttes av Universitetet i Oslo til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige samtykke.
Prosess skolestruktur Handlingsprogrammet Vedtaket: For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske.
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014.
FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer.
Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene
De 222 mest brukte ordene i det norske språket..
Virksomhetsrapport August Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Tema Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg
Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet
Rådmannens forslag til økonomiplan
Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.
Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon
Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase
Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer.
Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
1 Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester Skøyen, “Livsviktig IKT”
Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge.
Oppfølgningsmøter 2., 3. og 4. mars Hanne Gaaserød
Kvalitetsindikatorer St. Olavs Hospital HF
Styremøte Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011
HNT Budsjett
Langtidsplan og budsjett
Brukerutvalget 2018 Styrearbeid og roller.
Digital utsending av brev Presentasjon for ledelsen
Utskrift av presentasjonen:

Styremøte 27.oktober 2014

Andel fristbrudd

Ventetid avviklede

Langtidsventende (LTV) Ca. 900 pr. 30.09.14 – reduksjon på 100 siden august 675 Drammen 220 Bærum Fagområder: Nevrologi Øyesykdommer Revmatologi Fys. Medisin/rehabilitering Indremedisin: Endokrinologi (Drammen), hjerte, koloskopi Kirurgi (Bærum): Åreknuter, godartede hudsvulster

Langtidsventende (LTV) - tiltak Område LTV pr. 31.08.14 LTV pr. 30.09.14 Tiltak/kommentarer Nevrologi 216 174 Eksternt kjøp av inntil 250 konsultasjoner ved Sandvika nevrosenter. LTV avvikles i løpet av høsten. Revmatologi 110 66 LTV kom fra august 2013, planlagt avviklet i løpet av høsten. Økt litt legeressurser. Fysikalsk medisin 103 109 Styrket med en overlege, hatt kun én. Tilsetting imidlertid forsinket, først økt kapasitet ut i 2015. Ikke hjelp å få andre steder. Ikke lykkes i å innleie ressurser så langt. Prognose: LTV først avviklet i løpet av våren 2015. Øyesykd. 169 162 Stor økning i AMD-pasienter. Interne tiltak for å redusere LTV i høst. Prognose: Fortsatt noe LTV ved nyttår.

Langtidsventende (LTV) - tiltak iverksatt/iverksettes Område Særlige utfordringer Tiltak Kirurgi (Bærum) 107 LTV pr. 30.09.14. Varicer. Fjerning av små tumores (lipomer, ateromer, nevi mv) Øker kapasitet på varicer og småtumores i høst. Gjort avrop på 50 varicepasienter Aleris i høst. Prognose at avvikles i løpet av høsten. Endokrinologi (Drammen) Ca. 90 LTV pr. 30.09.14 Kjøpt ekstra 50 konsultasjoner hos avtalespesialist, Pilestredet Park. LTV: Indremedisin: 110 (Bærum), 124 (Drammen)

Ventetider (I) Avviklet ventetid i høst vil bli høyere enn prognostisert pga. forsinket avvikling av langtidsventende Kjøp eksternt for å avvikle langtidsventende Målsetning på ventetid < 65 dager fra årets slutt opprettholdes Risiko for forsinket måloppnåelse Må forvente at det vil være langtidsventende innen fys. medisin og øyesykdommer ved årets slutt

Ventetider (II) Tendens til økning i henvisninger/antall ventende – forbigående eller varig? Arbeider også med etterslep på kontroller, ser forbedringer – medisinsk prioritering avgjør kontroller versus nyhenviste

Måltavle pr 30. september Grønt på alle parametre i perioden hittil i år og prognosen Sykefravær er over mål i august måned

Resultat Resultat hittil i år viser et overskudd på 105,6 MNOK. Dette er 15,6 MNOK bedre enn budsjett, og 67,9 MNOK bedre en ved samme periode i fjor. Resultatet denne måned er på 10,6 MNOK, dette er 0,6 MNOK foran budsjett. Resultatet er bedre enn budsjettert hver måned fra og med mars.

Økonomisk avvik per klinikk/ prognose

Aktivitet og bemanning Aktivitet somatikken VVHF 5 % HSØ 1,9 % Bemanning VVHF 0,8 % HSØ 2,1 %

Budsjett 2015

Driftsbudsjettet Effektivisering på 1,5 % lagt inn i alle budsjetter Resultatkrav fra 120 MNOK – 180 MNOK Aktivitetsvekst Bygger på ØLP og midler til aktivitetsvekst Aktivitetsvekst 500 MNOK Ser ok ut så langt ift våre forutsetninger Risiki: Pensjon, økt overskuddskrav, gjestepasientoppgjør, kreftmedikamenter

Investeringer ØLP, legger til grunn 393 MNOK Vedlikeholdsinvesteringer Drammen etter vedtatt program , 130 MNOK Oppgradering av Blakstad for salg av Lier 20 MNOK Konseptfase nytt sykehus 25 MNOK Vedlikeholdsinvesteringer/ MTU 160 MNOK Øvrige investeringer(BHJM, ambulanse, IKT, )

Investeringer Nye forhold Revidert behov konseptfase EK innskudd pensjon Overskuddsdisponeringregime(incitament) 20 MNOK Blakstad(PHR) 5 MNOK Bærum sykehus Plankostnader, oppgradering av ”øvrige” sykehus 10 MNOK

Finansiering av investeringer ØLP bygger på følgende 50 % bruk av overskudd 2015, 90 MNOK 50 % bruk av overskudd 2014, 70 MNOK Salg Lier, Lerberg, samt 2 boliger knyttet til Blakstad, 126 MNOK Likviditet(avskrivningstilskudd), 107 MNOK Nye forhold finansiering Revidert salg ned til 104 MNOK Overførbar likviditet knyttet til prosjekter i 2014, 14 MNOK

Videre prosess 4. november – ”endelig” ramme fra HSØ 6. november – møte med tillitsvalgte og foretaksledelsen 18. november – endelige rammer fra AD 24. november – styreseminar 25. november – 8. desember – formelle prosesskrav tillitsvalgte, HAMU med mer 15. desember - vedtak i styret

Vedtak Styret ber adm.dir gjennomføre ekstern vurdering av planene for de gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ut over inngåtte kontrakter ved Drammen sykehus. Det fremmes egen sak i styret om sluttføringen av disse investeringene.

Møte med HSØ Midler til aktivitetsvekst i HF/sykehus forutsatt i ØLP, 500 mnok, opprettholdes Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen håndteres av hvert HF, sykehus og RHF. Det stilles krav om minst 200 millioner kroner i høyere resultat hos HF enn i ØLP-leveransene for 2015 (jfr også styrets vedtak) Årets resultat i 2015 kan ikke disponeres til investeringer i 2015. Dette er i henhold til likviditetsstyringsprinsippene

Møte med HSØ Det stilles krav om utsatt bruk av minst 200 millioner kroner av ØLP-leveransenes forutsetninger vedrørende oppsparte midler og midler til investeringer 2015 På grunn av likviditetssituasjonen og behov for krevende prioritering blant regionale investeringer, kan det i 2015 ikke gis regionale lån til SI (vedrørende strålemaskiner) eller SiV (vedrørende forprosjekt) Totalt skal ikke helseforetakenes bruk av likviditet i 2015 overstige ØLP-forutsetningene justert med ovenstående

Slutt