HNT Budsjett 2010 16.11.09.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april Ingress: Saken presenterer resultater per april Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for.
Advertisements

Konsernutvalget Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF.
Eksternfinansiert virksomhet F Avd. dir. Arne Lunde, Kunnskapsdepartementet.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.
Budsjett 2004 Krav om balanse innen utgangen av 2004 Forbedre nettoresultatet med mellom millioner Kan bli nødvendig å nedbemanne med.
Helse Nord-Trøndelag inn i 2010 Arne Flaat Sykehusdirektør, Helse Nord-Trøndelag Styremøte 19. november 2010.
Årlig melding 2009 Styremøte Fra Arne Flaat Laget av: Kristian Eldnes.
Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.
HNT Budsjett
Driftsrapport HNT 2007 Foreløpig status pr. 26. januar 2008.
Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.
Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010.
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014.
Virksomhetsrapport August Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.
Tillitsvalgtes medvirkning i budsjettarbeidet
Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen. KS Midt-Norge Presentason | 2009 DET ER BÅDE TVERRPOLITISK OG TVERRFAGLIG ENIGHET OM AT DET VIL VÆRE BEHOV FOR.
Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program.
Fremtidens psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset Gunn Heatta Konst. Klinikksjef.
5 Handlingsplan kort sikt 6 Måling, oppfølging, sikre effekt
Regional Planer PH og TSB Møte med RBU 31.august 2015 Sigrid Aas, rådgiver HMN, PH plan Elise Solheim, rådgiver HMN, TSB plan.
Rådmann – Økonomiske rammebetingelser.
Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.
Organisering NTNU: oppfølginger etter styrevedtak Fellesadministrasjon: status
Rammestyrt forretningsdrift til selvkost St Olavs Hospital, Allmenn Teknikk Avdelingssjef Mats Hobber.
Plan for utarbeiding av veileder for akuttpsykiatri Akuttnettverket 18. oktober 2010 Torleif Ruud, avdelingssjef/professor FoU-avdeling psykisk helsevern,
1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem.
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge Regional brukerkonferanse november 2015 May Britt Kjelsaas, rådgiver Helse Midt-Norge RHF helsefagavdelingen.
Rammeverk for Risikostyring i HMN Informasjon om prosess og innhold Regionalt Brukerutvalg Gunn Fredriksen Seniorrådgiver Helse Midt-Norge.
Strategi Hovedkonklusjon evaluering av ”Strategi 2010” Strategi 2010 har gitt effekt på noen områder, men mye igjen før alle effektmål er nådd Behov.
Retningslinjer for samfunnsansvar RBU 26. august 2013 Utforming av retningslinjer.
Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen.
Ledermøte 29. september Agenda 1.Godkjenning av referat fra møte nr. 4referat fra møte nr. 4 2.Økonomi – Regnskapsrapport, utestående avgifterRegnskapsrapport.
Strategi & bemanningsplaner
Evaluering av TSB fusjonen i Helse Midt-Norge i 2013/2014
Fusjonen NTNU og status fakultetet
Anskaffelser av private helsetjenester i bildediagnostikk Regionalt brukerutvalg Karin I. Steen.
Rapportering fra porteføljekontakter til nasjonalt porteføljekontor i 2017 Revidert januar 2017.
Det integrerte universitetssykehuset
3. LTB og foreløpig inntektsfordeling 2018
Generelt Organisasjonsprosjektet går etter planen Grunnlag nå:
Rådmannens budsjettfremlegg
BUDSJETT 2008 Prosess Budsjettforslag
Sidene for 1935 fra bestefars første dagbok,
Årshjul for styret i Helse Bergen 2017
Årshjul for styret i Helse Bergen 2017
Virksomhetsrapportering 2. tertial 2016
Styremøte Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011
Pakkeforløp innen TSB og PH
Balansert omstilling for utvikling
Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten
Økonomiplanprosessen Budsjett 2018 Økonomiplan
Hva skjer når læringsmålene for del 2 og 3 kommer?
Årshjul 2018 – styremøter Helgelandssykehuset HF
Årshjul for styret i Helse Bergen 2017
Langtidsplan og budsjett
Folkehelse som regionalpolitisk satsingsområde
Regional plan for habilitering
Organisasjonsjustering hos USIT Allmøte 01. juni 2017
Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF
Innspill statsbudsjett 2020
Undervisning og barnehage
Regionalt brukerutvalg 5. februar 2018
Regional utviklingsplan 2019 – med et perspektiv fram mot 2035
Brukerutvalget 2018 Styrearbeid og roller.
Styringskrav og rammer 2019 Årlig melding 2018
Opplæringsdag nytt regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF
Etablering av program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge
Regionalt brukerutvalg 5. februar 2018
Rapportering fra porteføljekontakter til nasjonalt porteføljekontor i 2017 Revidert januar 2017.
Utskrift av presentasjonen:

HNT Budsjett 2010 16.11.09

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (1)

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (2) Bestilt aktivitet i somatiske avdelinger i 2010: Omtrent som bestillingen for 2009, eller + 2-3 % fra prognose aktivitet i 2009 Bestilt aktivitet i psykiatriske avdelinger og rusbehandling i 2010: + 3 % fra 2009

Budsjett 2010 – HMN styresak 111/09 (3) HMNs vedtak om budsjett 2010 forutsetter at statsbudsjettet ikke endres i negativ retning Resultatkravet for HF-ene kan bli endret ved endrede pensjonskostnader (jan. 2010) og/eller i forbindelse med vedtak om investeringer i 2010 (styresak jan. 2010) Aktivitetskrav til hvert HF vil bli konkretisert i styringsdokumentet

Budsjett 2010 Helse Midt-Norge Hovedutfordring øke produktivitet i psykisk helsevern og rusbehandling kutte kostnader i somatikk

Satsingsområder/utviklingstiltak HNT 2010 Omlegging og økt innsats/aktivitet i psykisk helsevern (+ 4-6 %) Økt aktivitet i somatiske helsetjenester (+ 2 %) DMS Inn-Trøndelag ISO-sertifisering av helseforetaket Rekruttering og kompetanseheving

Økonomisk utfordring HNT 2010

Budsjett 2010 – 3 typer effektiviseringstiltak Utjevne ulik produktivitet (eks. korrigere for ulik kapasitetsutnyttelse og ulik personalproduktivitet) Endring av funksjoner og oppgaver (eks. reduksjon i senger/bemanning) Andre effektiviseringstiltak (eks. talegjenkjenning, inntaksprosjektet, opphør avtale om Betania, endre drift DPS Kolvereid, samordne vakt/berdskap og sommerdrift)

Budsjett 2010 – Budsjettramme og utfordring

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (1) Innen mandag 9. november: Et budsjettsammendrag på klinikknivå etter HMN-mal/rapport (se dynasight). Et oppsett som viser aktivitet i følgende tre kolonner; budsjettert aktivitet 2009, prognose aktivitet 2009 og planlagt/budsjettert aktivitet 2010. Oversikt over effektiviseringstiltak 2010 i samsvar med klinikkens utfordringsbeløp i BUDSIM. Grupperingen av tiltak i BUDSIM viser retning for hvordan effektiviseringen skal gjennomføres. Av generelle tiltak bør alle vurdere: Lean Pasientstrømanalyser Optimalisere behandlingsmiks mellom døgn-, dag- og poliklinikk-aktivitet Optimalisere aktivitet og bemanning over dag, uke og år Sikre inntekter Vi kan benytte samme type skjema som i år. (Helge sender ut nye regneark.) Tiltakene må konkretiseres og forankres i egen enhet, og alle kolonner i tiltaksskjemaet må fylles ut slik at en sikrer full effekt av tiltakene.

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser (2) 4. Periodisert bemanningsplan (brutto månedsverk) for klinikken (evt. avdelingene) for 2010. (Hvis nødvendig kan periodisering og avdelingsoversikt utstå til 23. november.) 5. Oversikt over utvikling i disponible senger for klinikken (sammenlinget med dagens nivå). 6. Evt. ønsker om økt aktivitet ut over det som er lagt inn i BUDSIM. All aktivitetsøkning i somatikken er forutsatt dekket innen 80 % marginalkostnad (40 % i basis og 40 % ISF). Evt. ønsker om økt aktivitet må begrunnes i og vil bli vurdert ut fra ventelistesituasjon, kapasitet og produktivitet. 7. Psykiatrisk klinikk og BUP (BFK) må beskrive hvordan enhetene kan øke aktiviteten og produktiviteten slik at vi kan hente ut vår andel (ca 7 mill kr) av midler avsatt i HMN. Kom med forslag til måleindikatorer og konkrete mål for produktivitet og aktivitet. 8. Dokumentasjon på at tillitsvalgte har vært involvert i klinikkens arbeid med budsjett, driftsopplegg og effektiviseringstiltak.

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

Budsjett 2010 – klinikkvise leveranser 19.11.09

Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (1) Dato Aktivitet 20. august Styret informeres om LTB 2010 – 2016 og grunnlag for budsjett 2010 September Arbeid med strategisk plan HNT 2010 – 2016 6. oktober FL-møte: Drøfte og avklare opplegg for (ny) aktivitet og effektiviseringstiltak i budsjettet for 2010 Uke 41 Foreløpige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 13. oktober Statsbudsjett 2010 legges fram 14. oktober Felles telefonmøte styreleder, AD og øk.sj. om budsjett 2010 19. oktober Utkast styresak HMN – Inntektsfordeling og investeringsrammer 2010 – sendes HF-ene for innspill og drøfting med lokale tillitsvalgte 21. oktober Felles direktør- og styreledermøte 19. – 22. okt. Lokale drøftinger med tillitsvalgte og evt. innspill til HMN innen 22. oktober 22. oktober Styret orienteres om arbeidet med strategisk plan 2010 – 2016 og budsj. 2010

Tidsplan budsjett 2010 – milepæler (2) Dato (frist) Aktivitet Uke 43 – 45 Budsjettmøter med klinikkene 3. november FL-møte: Endelige klinikkvise aktivitetskrav og inntektsrammer 5. november Styremøte HMN: Foreløpig inntektsfordeling og resultatkrav 2010 Uke 45 – 46 HMN gjennomfører budsjettmøter med HF-ene 9. november Frist for klinikkene til å levere budsjett 2010 10. november Frist for rapportering av kjøp/salg i regionen til HMN Uke 46 Drøfte budsjett 2010 med tillitsvalgte 12. november Styresak om budsjett 2010 ferdigstilles 19. november Styret behandler budsjett HNT 2010 1. desember Frist for rapportering av resultatbudsjett 2010 (i SIM) 17. desember Evt. endelig styrebehandling av budsjett HNT 2010 7. januar 2010 Styremøte HMN: Endelig inntektsfordeling og resultatbudsjett 2010