2 alternativer for utvidelse av Langhushallen

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Presentasjon Oppvekst og kultur
Advertisements

Ny bane på Fart •Plassering •Type dekke •Kostnader •Finansiering Klikk når du vil gå videre!
KITING SOM EN DEL AV NSF. BÅT OG SAMFUNN: NSF arbeider mot myndighetene for å sikre områder/vannspeil å seile i. På lik linje vil vi kunne jobbe for områdene.
- en presentasjon.
Ny AFP NHO – Forsikringskonferansen / Stein Stugu
Friidrettshall i Sandnes
Varhaug Idrettslag Alltid best sammen
Ny samlet skole på Tverlandet Utkast til høring juni 2012.
- Utvikling siste 10 år.  Tall på dager/timer ferie og fritid er kraftig redusert ◦ utviklingen på tilskudd følger ikke kostnadsutviklingen.  Timeprisen.
Samarbeidsparter: Hovedsponsor:. Samarbeidsparter: Hovedsponsor:
Nes Arena Lang vegs ferd mot dag..
Møre og Romsdal. 2 Ligger det et bedehus eller et kristelig forsamlingshus (ikke kirke) i nærheten av der du bor? (n=502) i prosent.
Idrettspolitisk dokument
Presentasjon Ålvik Idrettslag Oppdatert september 2008.
Leikvang Friidrettshall
STATUS BANEPROSJEKT
Spillemidler til idrettsanlegg i Nord-Trøndelag 2011
Finansiering av Vegbygging
Planleggingsmøte Tiller Fotball Sesongen mars 2012.
Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011.
FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD TRØNDERHALLEN
Einar Bowitz,Econ Pöyry og Roland Fürst, Fürst og Høverstad ANS Rammefinansiering av barnehager.
Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård.
P-MP modeller. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Det skal opprettes p fasiliteter (lager) for å betjene en gitt mengde kunder. Kundenodene er også potensielle.
Stier og løyper. Historisk utvikling Frem til 2007: * 9 løypeområder er ansvarlig, også økonomisk, for løypeproduksjon * Kommunen bidrar med ,-
Budsjett konsekvenser KULTUR: Kulturell skolesekk – positivt Noe økt aktivitet på kultur- og musikkskolen Noe reduksjon på øvrig aktivitet, for.
Innherred samkommune 1 Større stillinger - en fordel for både brukere og ansatte Anne Grete Wold Prosjektleder Innherred samkommune.
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Kornmøte på Skjetlein VGS 2 desember
Tankesmia Medieanalyse for Helse Nord-Trøndelag 23. Jan 2008.
Friidretthallforum Inger-Marie Nygård Prosjektansvarlig
1 Kommunal selskapsstatistikk Kilde Brønnøysund, september 2009 Bedriftsstyret Marianne B. Skou.
Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.
Leikvang Hallprosjekt
Leikvang Hallprosjekt Presentasjon av tilbud på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 29.september 2005.
”Aktiv på dagtid” ”En resept å gå for…” Sommarøy, m ai 2009 Informasjon om arbeidet i Finnmark.
Karmøy kommune Budsjetterte investeringer , forslag- ikke vedtatt!
Markedspuls 2012 Næring Bolig.
Basishall Løten ”Merkevarebygging” Ut av hallen (sommeravslutning) Oppvisninger 1. mai og 17.mai Turnshow Pressedekning Være positiv.
Slekt og Data Tone Eli Moseid
Idrettsglede for alle – en åpen og inkluderende idrett
Budsjett Rotary distrikt Endring periodisering Vedtak på DK-2008 innebærer: – kostnader oppstått før flyttes til
Nye ishaller - status. Ishockey er en regional idrett i Norge..og anleggsmangel er vår fremste begrensning INNLEDNING  Vi må ha mer istid  Vi må ha.
Leieprisstatistikk for Oslo Markedsleie og Gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 2. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.
1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november
Kongsvinger tennishall
1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.
Innherred samkommune 1 Mulig organisering av arbeidet med felles kommuneplan Dialogseminar Åre 13. mars 2007.
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.
Oppsummering fra work-shop mellom hovedstyret og styrene i håndball og fotball Verdiene våre Virksomhets- ideen Visjonen vår Lokal- miljøet Idrettslig.
Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.
Levanger kommune Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003.
Bergens medisinske forskningsstiftelse Internasjonaliseringsmidler for medisinsk forskning ved UiB & HB.
Interkommunale idrettsanlegg
Alstahaug kommune Statsbudsjettet Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd.
Idrettsårbok 2013 Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Helge Stormoen Tirsdag 30. september.
Mulighet for Sponsorer -Klubben med Miljø- Reistad IL trenger inntekter for å ha et best mulig tilbud til dine barn. Hallreklame reduserer behovet for.
20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker.
Ullensaker Idrettsråd Handlingsplan NIF’s strategier ”de 11 løfter” Handlingsplanen 2005 – 2007 til Ullensaker Idrettsråd tar utgangspunkt.
Brukerstyrt aktivitetskafèBrukerstyrt aktivitetskafè Opprettelse av en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseplager.
Barnevernet i Norge – et oversiktsbilde
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Momskompensasjoner.
Velkommen til møte ……… Innspill fra I.L Fram, Tangmoen I.L, og Stjørdals Blink il, Hegra.il, Lånke il, Nybrott il, Elvran, Skjelstadmerk, og Remyra i.l.
Falkeidhallen Hallen ønskes plassert på Troppene i enden av kunstgressbanen med utsyn over vågen.
Orientering for Rådmann Einar Gaustad - Asker kommune 11. oktober 2007 Kl
13 Mars 2013 Utarbeidet av Arne-Erik Storli Anleggsansvarlig Skedsmo FK Skedsmo Fotball Klubb.
Demografikostnader Luster kommune ( )
Prinsippskissen Klubbhus Flerbrukshall/ utvidelse av hall Fotballbaner
Gol Idrettsarena Tingseminar BIK,
Garderobe & Sanitær anlegg «Kirkhusmoen» Arena
Utskrift av presentasjonen:

2 alternativer for utvidelse av Langhushallen ”NY” Langhushall Presentasjon av 2 alternativer for utvidelse av Langhushallen Medlemmer: 1.800 pr jan 2007

Status anlegg Pr. i dag har Plansone II den desidert laveste anleggsdekningen; 4,2 enheter pr. 1 000 innbyggere, mot et kommunegjennomsnitt på 6,5 enheter.

Befolkningsutvikling Ca 42 % av 0-19 åringer i Ski kommune bor på Langhus

Boligbygging Over en tredjedel av befolkningsøkningen vil skje på Langhus

Hovedmålsetting Hovedmålsetning: 2008 medlemmer i 2008. For å nå dette må vi jobbe innenfor disse områdene: Utbredelse, Omdømme – Markedsføring, Kultur, Anlegg, Utvikling av idrettslaget. Hver og et av disse områdene har egen målsetning.

Verdigrunnlag LOKAL: fordi det at barn og unge har kort vei til aktivitet bidrar til å gjøre langhus IL til et felles samlingspunkt, hvor nettverk oppstår.  . INKLUDERENDE: fordi det å inkludere individet gir samhørighet og bedre helse.  . MODIG: fordi det å gå nye veier kan gi spennende arbeidsformer og synliggjøre Langhus IL.  . MÅLRETTA: fordi det å tydeliggjøre langsiktige og kortsiktige mål skaper et idrettslag som trekker i den samme retningen.

Behovsvurdering av Ski kommune Befolkningsveksten på Langhus har vært kraftig de seneste årene. Konsekvensene av dette er at blant andre Langhus idrettspark, Langhushallen og Langhus bad, som en gang ble utbygd og dimensjonert for et mye lavere befolkningsgrunnlag enn dagens, ikke på noen måte kan dekke det behovet som etter hvert har oppstått. Jf. kommunedelplan 2004.

Alternativ A Ny ”Langhushall”

Areal alt. A Under etg. m/garderober og skytebane 1458 kvm. 1.og 2. plan m/håndballhall 22 x 44 m 1958 kvm. Total 3416 kvm. 1. og 2 plan innholder også: -2 Squash-haller -Treningsstudio -Div. møterom/treningsrom for bl.a. aerobiz -Buldrerom -Tribuner -Klatrevegg

Under etg.

1. plan

Plan 2

Kostnadsoverslag Alt. A

Finansiering Totalkostnad Alt. A Kr. 52.500.000,- MVA ” 10.500.000,- Tilskudd tippemidler ” 7.700.000,- Kommunale midler Kr. 34.300.000,- Rammekostnad når MVA og tilskudd er fratrykket kr. 10.040,- per kvm.

Alternativ B

Ny hall alt. B 3212 kvm. Nåværende hall

Under etg.

1. plan

2. plan

Langsnitt

Tverrsnitt

Areal alt. B Under etg. m/garderober og skytebane 1606 kvm. 1.og 2. plan håndballhall 22 x 44 m 1606 kvm. Total 3212 kvm. 1. og 2 plan innholder også: -1 Squash-hall -Treningsstudio -Div. møterom/treningsrom for bl.a. aerobiz -Tribuner -Klatrevegg

Areal- kostnad alt. B Total areal 3212 kvm. (204 kvm mindre enn alt. A) Minde kostnader sett i forhold til alt. A Omlegging av vei ca. kr. 250 000,- Mindre sprengning ca kr. 473 000,- Byggekostnader ca kr. 3 000 000,- Total reduksjon ca kr. 3.723 000,- Total kostnad alt. B ca kr. 48 735 700,-

Finansiering - Alt B Totalkostnad Alt. B Kr. kr. 48 735 700,- MVA ” 9.747.140,- Tilskudd tippemidler ” 7.700.000,- Kommunale midler Kr. 31.288.560,- Rammekostnad når MVA og tilskudd er medregnet kr. 9.741,- per kvm.

Spørsmål ?