Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
PublisertAsgeir Nilsen Endret for 9 år siden
1
Innretning budsjett 2011 Sum somatiske enheter –budsjett 2011 er styrket med kr. 17 mill ifht budsjett 2010, men gir likevel en innstramming på kr. 29 mill ifht prognose 2010 dette muliggjør bl.a. oppstart Søvnsenter, Intermediærenhet, styrking Radio Medico, økning RFA (Hjerte), økning fedmekirurgi
2
Innretning budsjett 2011 Sum Psykiatri –budsjett 2011 er styrket med kr. 7 mill ifht budsjett 2010, og kr. 1,5 mill ifht prognose 2010 samhandling kommune, psykiatriambulanse helg, omstillingsprosesser Rus –budsjett 2011 er styrket med kr. 10 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 7 mill ifht prognose for 2010.
3
Innretning budsjett 2011 Sum Støtteenheter –budsjett 2011 er styrket med kr. 11 mill ifht budsjett 2010, men gir en innstramming på ca kr. 2 mill ifht prognose for 2010. ernæringssatsing, reduserte parkeringssatser, økt kapasitet KSK, energikostnader, MTU drift mv Sum stab –budsjett 2011 er redusert med kr. 16 mill ifht budsjett 2010, og er tilnærmet uendret ifht prognose 2010. PhD-stipend helsefag, jurist foretaksledelsen mv
4
Innretning budsjett 2011 Annet –budsjett gjestepasienter somatikk redusert ifht budsjett 2010 –kostnader EPJ (internt) redusert ifht budsjett 2010 –kostnader Helse Vest IKT øker med omlag kr. 35 mill. (inkl. EPJ fase II) ifht. prognose 2010. –finanskostnader redusert ifht budsjett 2010
Liknende presentasjoner
© 2024 SlidePlayer.no Inc.
All rights reserved.