Canal Street 2012 og 2013 + Introduksjon Revenue Management: Data / leadtime / CRM Målsetting Revenue Management - Forbedre likviditet - Redusere risikoprofil.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø
Advertisements

Revisjon av FoU-policy for høgskolene Problemstillinger – plan for arbeidet Januar 2013.
UkeAktivitetTema/ InnholdMål Aug/sept UkeUke 34-35Bli kjent (bruk av data) Innhold: Ulike pedagogiske spill som inneholder tall, mengder, begreper m.m.
Vinnerne i laksemarkedet Agenda – Prisene for 2011 og 2012 nå – Hva avgjør prisene? – Spot eller kontrakter best? – Forsikring mot.
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013
FELTARBEIDET PÅ MOSKUS Hvem gjør hva, hvor og når?
Tilpassa opplæring Utdanningsavdelingen v/Anne Marie Strømhaug
Markedsinformasjon Helse Bergen HF - Prosjektkontoret
PRISLISTEN Budsjettfordeling gjennom døgnet: 11% Plasseres fra 06:00-12:00 16 % Plasseres fra 12:00-18:00 70 % Plasseres fra 18:00-23:30 3 % Plasseres.
Pris PRISLISTEN Daypart: Sesong 1:CPT 136,- CPT 169,- GRP 5.430,- GRP 6.748,- Sesong 2:CPT 172,- CPT 226,- GRP 6.868,-
#Ratecard Prisliste Daypart: Sesong 1:CPT 136,-CPT 169,- GRP 5.484,-GRP 6.814,- Sesong 2:CPT 179,-CPT 235,- GRP 7.217,-GRP.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark Startkurs for rådgivere 19.sept 2012.
Plan og rammer for ØLP Oppfølgningsmøter 2., 3. og 4. mars Hanne Gaaserød.
9 prinsipper og 1 regneark:
LINERLA.
Personlig regnskap ● Første regnskapsperiode: – Avsluttes idag, tirsdag 7. oktober. – Inntekter og utgifter dere har idag, skal med. ● Føre endelig regnskap.
Den ideelle kommunesammenslåing
“Reise til utlandet med oksygen”
Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg i Harstad kommune
Felles hovedprosjekt for IR- og IT-studenter (?) Hovedprosjekt = Bachelorprosjekt IT : 20 stp IR: 20, 15 stp.
Velkommen til presentasjonsmøte
Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.
Momskompensasjon Budsjettene er beregnet på at beløp som belastes koststedet er fakturabeløp ekskl. mva. Viktig å påføre kode, slik at man ikke blir belastet.
Spillermøte Oppsal Røde Hatt mandag kl. 20:30 – 22:00.
Aktivitetsskolen Ammerud periodeplan oktober-desember 2012
Økonomiforum 2. september 2011 Oppsummering og evaluering Tema for høsten 2011.
Organisasjonsgjennomgang i NFF Landsmøte 2010 Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en total gjennomgang av NFFs organisering i kommende landsmøteperiode.
Gjødsel Stjørdal Engebret Dæhlin. Hvorfor så dramatisk prisøkning? Tilbud/etterspørsel - forbruk - produksjonskapasitet Etterspørselen er større.
Dialogseminar Hvilket handlingsrom har vi?
HVITVEIS.
Nettverk Knutepunkt Sørlandet helse- sosial- omsorg
Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.
DK-samling 2.helg i januar 2009: 3.helg November: -Perm legges ut på nettet -Ringerunde til menigheter Fasteaksjonen: -Aksjonsdag -Frist bestilling materiell:
2 Daypart: B sesong:CPT 136,- CPT 169,- GRP 5.331,- GRP 6.625,- A sesong:CPT 172,- CPT 226,- GRP 6.742,-GRP 8.859,- A+ sesong:CPT.
Videregående opplæring -NYE VEGER -NYE MULIGHETER NYE UTFORDRINGER.
News Team Platform 1 Nicholas Langangen Robertson Program Manager Mamut ASA.
M. Haanæs Slik kan det gjøres Eksempler og resultater fra ulike prosjekt i PRO tjenesten i Holtålen kommune.
RM – Online Thon Hotels Director of Revenue Management - Jorunn Svidal
Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.
FoU-dag 4.juni 2014 Copyrights prosjektleder Gunnbjørg Furuset 2013.
Status pr august / 2.tertial Helse Midt-Norge Regionalt brukerutvalg 29. september 2014.
Forutsetninger i forbindelse med prosjektetablering
Kampanje tilbehør juni/juli Sommeren er vår viktigste tid for tilbehørsalg. Vi ligger litt bak budsjett, men det endrer seg nå Det er laget 3 bundler.
innovasjon i Infrastruktur
Revenue Management – Implementering av innovasjoner. Arena Usus Vinterkonferanse 26. januar 2015 Stine Rye Bårdsen Universitetslektor og koordinator for.
Mål og Planer Presidentåret Mål og Strategi 1. ”Hvor står vi ?” Status 2. ”Hvor vil vi ?”Mål 3. ”Hvordan komme dit ?”Tiltak.
Prosjektets hovedmål er: –Å styrke de ansattes kompetanse, for å gi alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud –Å heve status for arbeid i barnehager,
Skuterudfeltet resultater for perioden –
Rotary ungdomsutveksling Hva er det?. Nettverksbygging på tvers av land og kulturer En ungdom som reiser ut får et nettverk i landet hun/han reiser til.
Roar Bjarne Kvamme1 Foreldremøte 10. trinn Velkommen.
Rådmann – Økonomiske rammebetingelser.
Tilbudskonferanse Digitale trygghetsalarmer Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister.
Informasjonsmøte TO Tilrettelagte tjenester
The Fjords - Excited by the Fjords
PRØVEKALENDER Obligatoriske prøver
Foreldremøte 10. trinn Velkommen Roar Bjarne Kvamme.
Presentasjon av ECON-rapport 75/02
Fredrikstad-Cup (pinsen)
Sidene for 1935 fra bestefars første dagbok,
CV, Radiograf Hege Aure Jan : Ullevål Universitetssykehus, Barneradiologisk Seksjon. Fagradiograf CT Barn og CT Intervensjon.

Årshjul 2018 – styremøter Helgelandssykehuset HF
Arrangementsoversikt på Fredriksten festning 2018
Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen
Årsplan samordning av tilsyn
Årshjul 2018 – styremøter Helgelandssykehuset HF
Gjennom samarbeid blir vi bedre!
Budsjett/regnskap LaH Oppland 2018/19
Gjennom samarbeid blir vi bedre!
Utskrift av presentasjonen:

Canal Street 2012 og Introduksjon Revenue Management: Data / leadtime / CRM Målsetting Revenue Management - Forbedre likviditet - Redusere risikoprofil - Billettsalg vekst - Øke styringsevne - Forbedre resultat

Canal Street – RM tiltak 2012 / 2013 Prisdifferensiering nov/des, jan/mars, april/mai, juni/juli Fra 4 priser på samme produkt i 2011 til 14 – 20 ulike priser i 2012 Styrket kundedata / CRM. Segmentering. Utsendelse av tilbud Oppgradering av billetter – fra konsertbillett til dagspass..osv Øke kapasitet - minimere køproblematikk og denials Resultat: Bedret likviditet – men kun marginal salgsvekst - ca 5 % Økonomisk underskudd i festivalen grunnet økte utgifter Tania Maria Al di Meola

Tiltak høsten 2012 / vinter – vår 2013 Portishead jazz pulær Street parade Resultatanalyser prosjektnivå (konsert/venue) Nøye budsjettering – stramt budsjett – lavere kostbase RM 2013: Prisdifferensiering/tidlig billettsalg – høyere min. pris Segmentering – kampanjer våren 2013 Lokale ambassadører – utvikling av lokal forankring våren 2013 Utvikling av barne/ungdom familiesegmentet (utvikle kundegrupper)

Tiltak 2013 forts. - Resultat 2013 Portishead jazz Færre venues - øke kapasitet (bedre balanse) Oppgradering billetter – tilleggsprodukter Utvikle produktspekter – noe høyere pris Legge ut flere billetter – for å redusere denials (Pluss Gjestehåndtering / usus: før – under – etter) Resultat 2013: Pluss!